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建设项目支出绩效评价报告【汇集10篇】随着个人素质的提升,报告与我们的生活紧密相连,报告具有成文事后性的特点。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是网友为大家分享的“建设项目支出绩效评价报告【汇集10篇】”,欢迎学习下载与收藏。建设项目支出绩效评价报告【第一篇】一、绩效目标分解下达情况1、衔接资金下达预算及项目情况。20xx年根据项目的实际建设需求,共计申请衔接资金2498、73万元,分别用于高卓路卓圩段项目、顶锢路项目、朝阳路和朝黄项目以及薄杨路项目,所有衔接资金已下达。2、衔接资金项目绩效目标设定情况。所有项目,根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中,产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响;满意度指标主要是提升服务对象的满意度。二、绩效自评工作开展情况本次自评工作的对象包括使用衔接资金的所有项目,根据设定的绩效目标,对项目的施工单位、建设情况、所在地的收益对象等,通过发放问卷的形式进行调查,通过调查结果来测评衔接资金的绩效目标完成度。三、绩效目标自评完成情况分析(一)资金投入情况分析。1、项目资金到位情况分析。20xx年县交通局申请衔接资金全部到位。2、项目资金执行情况分析。目前,所有的衔接资金已完成拨付,拨付率100%。3、项目资金管理情况分析。根据各建设项目的合同约定,按照序时进度,每到支付节点,由施工单位完成申报材料,经审核后,拨付项目资金。(二)绩效目标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标,所有项目均完成了建设任务,项目(工程)验收合格率为100%,项目完工及时率为100%,同时,项目实际投资额不高于项目控制价。2、效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额,建制村通客车率达到100%,缩短居民出行时间;道路硬化后,极大的降低了扬尘,提升了人居环境质量;所有项目的工程设计使用年限均大于5年。3、满意度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查,满意度达到100%以上,符合设定的绩效目标。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。因为20xx开工时间较晚,加之受雨季影响,前期工程建设相对较慢;后期,我局多措并举、扎实推进农村公路建设,提前完成了20xx年农村公路建设任务。下一步改进措施:早谋划、早启动,与各乡镇(开发区)政府全面对接,掌握镇村两级急需实施的农村公路建设需求,进一步解决群众出行难问题。五、绩效自评结果拟应用和公开情况农村公路建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制,建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系;认真落实了“七公开”制度,实行项目公示制,自觉接受群众监督。同时,农村公路建设实行项目公示制,在施工现场设立公示牌,公开项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况。建设项目支出绩效评价报告【第二篇】一、项目基本情况(一)绩效目标情况。按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》(江财预〔20xx〕24号)要求,根据我馆基本职能和实际工作需要,编制了20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目。这8个项目预算,均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支,为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。(二)资金安排情况。20xx年度项目经费预算,共涉及8个项目,共计65、70万元,实际支付29、44万元。1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2、00万元,全年实际支出1、31万元。2、安保物管费:经批复的预算金额为11、50万元,未支付。3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2、00万元,全年实际支出1、71万元。4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35、70万元,全年实际支出15、70万元。5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1、50万元,未支付。6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7、00万元,全年实际支出6、85万元。7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2、00万元,未支付。8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4、00万元,全年实际支出3、88万元。二、绩效目标完成情况分析(一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控,依据我单位制定的《财务管理制度》,对项目经费的实施、使用进行监督管理,确保专款专用,严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65、70万元,实际支付29、44万元,支出率44、81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时;执行进度较慢。(二)总体绩效目标完成情况分析。20xx年我单位共8个项目,年初预算资金65、70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。(三)绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。1、党的基层组织建设:经批复的预算金额为2、00万元,全年实际支出1、31万元。开展党建宣传教育工作2次,做好党建宣传工作,加强党员干部教育学习,党风廉政建设,合计支出0、48万元;做好结对帮扶,精准扶贫,慰问困难户支出0、83万元。对党建工作起到一定的促进作用,增强了党员干部的服务群众意识,提升工作能力。2、安保物管费:经批复的预算金额为11、50万元,未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同,由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班,监控馆内情况,保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动2次,定期对馆内安全情况进行巡查检查,促进安保工作,保障馆内安全。因预算资金拨付不及时,未将资金支付安保公司。3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2、00万元,全年实际支出1、71万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导,档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法,规范各单位档案收集整理和管理,合计支出1、21万元;开展一次档案法制宣传活动,支出0、50万元。4、档案信息智能化管理和查阅平台:经批复的预算金额为35、70万元,全年实际支出15、70万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓,全年共安装31家终端,支付安装成本15、70万元,项目验收合格率100%,实现终端安装后的智能化,提高了档案查阅利用效率,方便干部群众查档。5、档案编研、出版费:经批复的预算金额为1、50万元,未支付。采用合作方式,与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录(20xx卷)》的编撰。6、档案查阅及查阅系统运行维护:经批复的预算金额为7、00万元,全年实际支出6、85万元。保障档案智慧平台的正常运行,确保全市平台系统的正常使用,通过平台馆内共接待档案查阅利用者6390人次,提供档案5604卷次,查阅结果获得率达95%,同时减少对纸质档案的伤害,增加查档效率,方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出5、10万元,查阅办公成本支出1、75万元。7、设备设施维护费:经批复的预算金额为2、00万元,未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同,公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养,确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率100%。因预算资金拨付不及时,未将资金支付维保公司。8、重点档案抢救、保管、征集费:经批复的预算金额为4、00万元,全年实际支出3、88万元。对馆内过期设施进行更换,维修保管设备,保障馆藏档案实体安全,完成馆藏档案整理、著录、修复,征集具有保藏价值的档案5件,合计共支出3、88万元。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施进一步加强费用测算,协调财政部门及时安排预算资金,合理控制项目执行进度。通过本单位20xx年度政策(项目)支出绩效自评工作的开展,既发现了客观存在的问题,又明确了整改提高的措施,必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性,有利于进一步强化项目实施单位的主体责任,有利于提高财政资金的使用效益。四、其他需要说明的问题无建设项目支出绩效评价报告【第三篇】一、城乡一体化调查记帐户调查补贴(一)项目实施方案:县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展,按季进行考核;考核合格后,由县统计部门按照补贴标准,并按季度发放到位。目前全县住户调查共12个调查点,120户记帐户,人均调查补贴110元/月,措施电子记帐户再加通讯费80元/月。(二)预算测算依据及标准:目前全县住户调查共12个调查点,120户记帐户,按每户190元/月补贴标准。(三)资金来源:本级财政安排。(四)项目历年执行情况:2019年度安排预算经费33.04万元,实际发放补助经费33.04万元;2020年度安排预算经费33.04万元,实际发放补助经费33.04万元。(五)2020年执行情况:2020年度安排预算经费32.04万元,实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计29.02万元;占实际执行率88%,自评得分9分.二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助(一)项目实施方案:县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况,进行年度考核;考核合格后,由县统计部门按照补助标准,一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计151人,纳入补助范畴联网直报企业49户。(二)预算测算依据及标准:首席统计员16名,按每人每月220元补助标准;辅助统计员135人,按每人每月180元补助标准;联网直报企业50户,按每年每户补助1000元标准。(三)资金来源:本级财政安排。(四)项目历年执行情况:2018年度安排预算经费44.52万元,实际发放补助经费38.36万元;2019年度安排预算经费45.48万元,实际发放补助经费38.81万元。(五)2020年执行情况2020年度安排预算经费49.99万元,实际发放补助经费38.81万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助39.37万元,全年执行率79%,自评得分8分。三、第七次全国人口普查经费(一)项目实施方案:县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况,依据我县普查工作需要,分阶段支付相应的普查经费。(二)预算测算依据及标准:(三)资金来源:本级财政安排。(四)项目历年执行情况:2020年度安排预算经费170万元,(五)2020年执行情况:2020年度安排预算经费170万元,上级补助收入22万元,2020年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费133.08万元,执行率为78%,自评得分8分。四、视频会议系统建设项目(一)项目实施方案:县统计部门根据视频会议项目运行情况,按照协议规定,一次性支付项目租用经费1.6万元。(二)预算测算依据及标准:根据江西省统计局赣统字2016183号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用江西移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统,每会场每年租用经费1.6万元整。(三)资金来源:本级财政安排。(四)项目历年执行情况:2018年度安排预算经费1.6万元,实际发放补助经费1.6万元;2019年度安排预算经费1.6万元,实际发放补助经费1.6万元,2020年度安排预算经费1.6万元,实际发放补助经费1.6万元。(五)2020年执行情况:2020年度安排预算经费1.6万元,实际发放补助经费1.6万元。执行率为100%,自评得分10分。五、全国脱贫攻坚普查经费(一)对接省、市工作部署,协调我县各部门人力物力资源,确保及时接收上级统计机构传达的工作要求,保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。(二)预算测算依据及标准:根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。(三)资金来源:本级财政安排。(四)项目历年执行情况:2020年度安排预算经费30万元。(五)2020年执行情况:2020年度安排预算经费30万元。普查宣传,装备等购置费用实际支出26.6万元,全年执行率89%,自评得分9分。建设项目支出绩效评价报告【第四篇
本文标题:建设项目支出绩效评价报告【汇集10篇】
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