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1西部金属材料股份有限公司审计报告中瑞岳华审字[2008]第10887号2目录一、审计报告·······························································1二、已审财务报表1.合并资产负债表························································32.合并利润表·····························································53.合并股东权益变动表··················································64.合并现金流量表························································75.资产负债表····························································86.利润表··································································107.股东权益变动表························································118.现金流量表····························································129.财务报表附注·························································13三、补充资料····························································751审计报告中瑞岳华审字[2008]第10887号西部金属材料股份有限公司全体股东:我们审计了后附的西部金属材料股份有限公司(以下简称“西部材料”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是西部材料管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及中瑞岳华会计师事务所有限公司ZhongruiYuehuaCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.电话(Tel):+86(010)88091188地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9/FBlockACorporationBldg.No.35FinanceStreetXichengDistrictBeijingPRC传真(Fax):+86(010)88091199邮政编码:100032PostCode:1000322评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,西部材料财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了西部材料2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师:苏汉强---------------中国·北京中国注册会计师:黄丽琼---------------2008年3月26日3合并资产负债表2007年12月31日编制单位:西部金属材料股份有限公司金额单位:人民币元资产注释年末数年初数流动资产:货币资金七、1174,265,935.6168,888,860.86交易性金融资产应收票据七、29,578,763.2212,300,368.06应收账款七、334,746,596.7654,180,596.32预付款项七、426,201,332.919,582,901.53应收利息其他应收款七、55,454,060.214,544,701.67存货七、6161,683,440.83111,291,197.96一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计411,930,129.54260,788,626.40非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、780,000.0080,000.00投资性房地产七、86,816,919.166,993,658.64固定资产七、9118,697,801.02102,022,900.23在建工程七、1073,815,793.6323,022,919.12工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、1128,844,978.4829,815,598.59开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产七、12194,581.51239,545.75其他非流动资产非流动资产合计228,450,073.80162,174,622.33资产总计640,380,203.34422,963,248.73公司法定代表人:奚正平主管会计工作的负责人:张燕荣会计机构负责人:刘咏4合并资产负债表(续)2007年12月31日编制单位:西部金属材料股份有限公司金额单位:人民币元负债和股东权益注释年末数年初数流动负债:短期借款七、14104,000,000.00142,000,000.00交易性金融负债应付票据10,000,000.00应付账款七、1555,188,399.9538,011,973.08预收款项七、1621,711,732.567,320,217.49应付职工薪酬七、171,079,030.963,358,893.11应交税费七、18847,821.704,621,512.26应付利息其他应付款七、194,283,672.603,991,844.22一年内到期的非流动负债七、205,000,000.0011,500,000.00其他流动负债七、211,109,212.731,895,867.51流动负债合计193,219,870.50222,700,307.67非流动负债:长期借款七、2230,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债七、2335,167,777.787,720,000.00非流动负债合计65,167,777.7827,720,000.00负债合计258,387,648.28250,420,307.67股东权益:股本七、2491,420,000.0068,420,000.00资本公积七、25157,708,246.582,363,166.58减:库存股盈余公积七、2620,759,839.1819,055,629.12未分配利润七、2753,679,762.3333,337,580.49外币报表折算差额归属于母公司股东权益小计323,567,848.09123,176,376.19少数股东权益58,424,706.9749,366,564.87股东权益合计381,992,555.06172,542,941.06负债和股东权益总计640,380,203.34422,963,248.73公司法定代表人:奚正平主管会计工作的负责人:张燕荣会计机构负责人:刘咏5合并利润表2007年度编制单位:西部金属材料股份有限公司金额单位:人民币元项目注释本年数上年数一、营业总收入七、28552,812,000.79543,387,769.76其中:营业收入552,812,000.79543,387,769.76二、营业总成本508,088,631.34507,673,199.33其中:营业成本七、28472,945,147.87474,159,721.94营业税金及附加七、291,358,101.751,649,400.62销售费用七、305,113,315.104,951,595.19管理费用七、3120,295,552.6318,736,616.96财务费用七、328,631,596.127,892,564.84资产减值损失七、33-255,082.13283,299.78加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润(损失以“-”号填列)44,723,369.4535,714,570.43加:营业外收入七、344,521,113.002,589,173.07减:营业外支出七、35281,064.52150,692.30其中:非流动资产处置损失219,432.2667,575.34四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,963,417.9338,153,051.20减:所得税费用七、364,304,883.933,998,715.82五、净利润(净亏损以-号填列)44,658,534.0034,154,335.38归属于母公司所有者的净利润28,888,391.9026,348,210.57少数股东损益15,770,142.107,806,124.81同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润六、每股收益:(一)基本每股收益七、370.380.39(二)稀释每股收益七、370.380.39公司法定代表人:奚正平主管会计工作的负责人:张燕荣会计机构负责人:刘咏6本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额68,420,000.002,363,166.5819,055,629.1233,337,580.4949,366,564.87172,542,941.0668,420,000.002,365,708.1017,540,364.8822,273,496.96110,599,569.94加:会计政策变更-2,541.52-383,369.70298,506.9019,376,546.2119,289,141.89前期差错更正二、本年年初余额68,420,000.002,363,166.5819,055,629.1233,337,580.4949,366,564.87172,542,941.0668,420,000.002,363,166.5817,156,995.1822,572,003.8619,376,546.21129,888,711.83三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)23,000,000.00155,345,080.001,704,210.0620,342,181.849,058,142.10209,449,614.001,898,633.9410,765,576.6329,990,018.6642,654,229.23(一)净利润28,888,391.9015,770,142.1044,658,534.0026,348,210.577,806,124.8134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