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好文供参考!1/12私设小金库自查报告【热选5篇】【引读】这篇优秀的文档“私设小金库自查报告【热选5篇】”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!小金库自查自纠报告【第一篇】根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发的通知》(中纪发[20xx]29号)精神和《xxxx公司“小金库”专项治理实施方案》要求,xxxx公司(以下简称xxxx)严格按照xxxx统一部署和节点进度要求,从xx年xx月至xx月,在xxxx机关及所属单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下:一、加强组织领导,制定实施方案xxxx高度重视“小金库”专项治理工作,把开展此项工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。xxxx党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的“小金库”专项治理领导机构,统一部署实施,统一领导治理,并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时,于x月上旬制定印发了《xxxx公司“小金库”专项治理实施方案》,对专项治理工作的目标、好文供参考!2/12内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确,设置了专项治理工作举报电话,奠定了“小金库”专项治理工作的基础。二、广泛开展学习,积极动员部署为确保专项治理工作的顺利开展,xxxx公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、xxxx公司和国资委有关会议文件精神,及时转发部署xxxx关于“小金库”专项治理工作的各项要求,并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议,深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作,提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识,营造浓厚的舆论氛围。同时,组织所属单位对xxxx公司《xxxx公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习,以强化“小金库”专项治理工作,进一步加强关键岗位的管理,健全制度及内控机制,全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力,增强反腐倡廉的意识和决心。三、结合工作实际,认真进行自查此次“小金库”专项治理工作的重点是xxxx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及xxxx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产,以及以前年度发生过“小金库”后的整改情况。截止xx日,xxxx公司本部及所属x家公司全部进行了好文供参考!3/12“小金库”自查自纠工作,自查面达到了100%,按时报送了自查自纠总结报告,认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。自查过程中,各单位党政一把手本着“无则加勉”的态度,对自查工作和杜绝“小金库”做出郑重承诺,并制定相应的防范措施,确保专项治理工作不留死角。对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围,通过自查,xxxx公司本部及所属单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。四、全面提高认识,加强管理工作通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使xxxx公司及所属单位各级领导和广大干部职工,充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,许多单位纷纷采取各项措施,完善和健全各类规章制度和内控制度,堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制,从源头上防范和杜绝“小金库”发生。在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中,xxxx公司将严格按照集团公司的部署和要求,严格履行职责,认真落实责任,抓好重点检查,并注重加强对各级领导干部的法制教育,增强遵纪守法和廉洁从业的意识,不断规范企业资金管理制度,提高资金使用的规范性和有效性,进一步加强财务收支的管理和监督,维护财务管理制度及财经纪律的严肃性,为完好文供参考!4/12成集团公司对xxxx公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。小金库自查报告【第二篇】根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》(xxx审20xx3号)文件精神,我公司认真开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查,通过检查相关业务管理制度完善情况、内控制度执行情况、会计核算情况,建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查情况报告如下:一、提高认识,加强领导,认真对待自查工作公司召开专门会议,组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和xxx公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度,认真总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理情况,对照文件,切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。二、认真开展自查,实施长效监督对照集团公司《关于转发国资委1、建立绩效考核实施细则,并严格按照绩效考核细则制定分配方案,各部门分配方案经过了人力资源部和分管领导审核,总经理批准。财务部按人力资源部提供的明细表通过工行基本户网银直接发放到职工个人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情况,同好文供参考!5/12时各车间、部门每月将考核情况向全体员工进行公示。2、在检查期间共收到xxx地税局20xx年个税手续费返还1笔,我公司于20xx年8月3日登记入账,入账凭证号为100002838,金额为元,不存在以往来账方式自行列支,或帐外存放、单独处理情况。公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还情况;公司没有代办产品货运险业务。3、我公司无改制剩余资产管理情况。4、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序,严格控制会议的规模、频次,压缩不必要的会议开支。20xx年1月-20xx年3月我公司共发生会议费329551元,记账凭证后皆附有会议通知,报销单据也符合内控制度要求,不存在虚构会议名目预存会议费或挪作他用等情况。5、我公司不存在物业公司、内部协会、报刊、学会(分会)等社会团体等;职工食堂建立单独会计核算体系,建立健全内部核算和监督体系,不存在帐外留存资金和资产等,也不存在代我公司收取的各类费用。6、公司在ERP系统中建立了非经常性业务-废旧物资处理的财务客户,废旧物资的处置皆从该账户中核算,并规范各类材料实物的入库、领用、实际消耗、退库及处置管理,将剩余料、报废物资等废旧物资管理作为降本增效、增收节支活动的重要举措。公司还落实废旧物资鉴定、回收、保管、处置等环好文供参考!6/12节的管理责任,建立了帐外物资、大宗废旧物资管理和处置台账,不存在帐外留存和直接坐支等情况。7、公司建立现金、银行存款日记账。收到现金当日缴存基本户,做到日清日结、账款相符。提取备用金要求注明原因及期限,每月对公司账户执行对账制度,对于未达账项及时查找原因,截止目前公司3月未达账项皆调整结束。公司现有保险柜四只,用于存放印鉴、增值税发票等,由财务部落实专人管理。检查期间对所有保险柜进行开箱查验,皆无现金存放。公司建立票据盘点制度,购买的各种票据都登记在册,使用时填写票据领用登记簿,并每月进行票据盘点。通过自查未发现存在违规违纪现象,为了建立长效管理机制,进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。三、开展承诺活动自查工作结束后,公司各部门负责人都签署了承诺书,承诺不存在“小金库”。小金库自查报告【第三篇】为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃好文供参考!7/12财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔20xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:一、学校成立了自查工作领导小组领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)。二、学习文件,布置自查任务。20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;好文供参考!8/126、学校或班级有无以三、分工负责,开展自查工作我校的做法:一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。由于分工明确,责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户,没有违规行为。关于小金库自查报告【第四篇】根据临群组发20xx7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理情况汇报如下:好文供参考!9/12一、组织领导县局成立了以局主要负责人为组长,财务审计科、办公室、业务科等有关人员参加的专项清理工作领导小组,具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。二、认真开展自查一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规,掌握政策,明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上,要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。三、自查结果1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况,现我局领导干部人均办公用房使用面积平方米,符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。2、无超编制超标准配备公务用车,无公车私用,套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。4、根据惯例,经局党委研究,局长兼任县粮食收储公司经理,无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。5、通过财务自查,无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。好文供参考!10/126、通过自查,县粮食局严格执行财政纪律,所有收入和支出全部纳入会计统一核算,如数入账,没有私设账外账现象,符合财务会计制度要求,严格按照《财务通则》《新会计制度》要求执行,会计核算独立,粮食局局属经费拨款,设经费收支账一套,除会计账内开设银行账户,没有以单位名义和个人名义开设任何账户。按照《粮食流通管理条例》,粮食局20xx年罚没收入500元,已交县财政局,除此之外,无其它行政事业性收费。通过自查,县局收入和支出全部纳入会计核算,没有私设“小金库”,无违反财经纪律现象,会计报表数字真实,内容完整。四、建章立制,建立长效机制局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度,制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书,建立了个人廉政档案,保证了机关党员干部廉洁自律,机关作风风清气正。小金库自查报告【第五篇】一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导
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