您好,欢迎访问三七文档
精心整理工程财务制度(草稿)第一部分:总则为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,达到对经济活动及收支全过程实行有效监控,同时提高财务运作效率的目的。依据《会计法》,《企业会计制度》以及公司《企业管理制度汇编》,结合公司的特点和管理要求制定本制度。一.基本原则:严格执行国家有关财政法规和财经纪律,建立健全财务管理制度,做好财务管理的基础工作,维护企业合法权益,并以企业会计准则为核算基础,如实反映单位的财务状况和经营成果。二.实施策略:以提高经济效益为目的,以资金管理为中心,以预算管理为手段,以成本管理、内部控制制度为重点,确保公司资金安全、真实、完整,最终实现公司利润最大化。三.适用范围:公司综合财务部,采购部,工程部(设计部)及所属各项目部。第二部分:工程财务审批制度一.基本流程:工程设计?工程预算?采购部?工程预算?开工报告?财务建项目(内部量)↑(内部价)?项目开工?↓?→→项目经理←←㈠财务部采购部工程部根据预算制定材料采购大类,人工费大类,机械使用费,其他费用等,财务据此建三级科目,满足核算要求。精心整理㈡设计部根据要求设计图纸,工程预算根据图纸核算工程量(内部成本预算),设计部出材料清单,预算设计会同采购做市场调研资金预算并进行综合分析比对,最后作出工程内部成本预算,财务做资金统筹。㈢材料询价1.参与询价人员:工程部(含设计部),采购部,参与部门分别做记录备查。2.询价内容:检验报告,使用说明,含票与否价格,付款方式,运费情况,供货期限,退换货情况,联系方式,售后保期及质保金等事项。3.供应商要求:厂家或总代理(品牌效应,售后服务),采购地没有厂家或总代理的要找信誉好实力强的供应商;询价应至少选择三家不同品牌的供应商进行比较。4.采购部负责建立材料台账(数据库),包括参与部门,人员,工程项目,行价内容,市场,单价,数量,金额。建立供应商数据库,作为今后询价参考。5.询价应本着:设计部门以所需材料的型号花色规格为主,工程部门以品牌和质量供货时间及样品等为主,采购部门以价格及付款方式为主,同时各部门既要分工又要相互协作,以便更好地完成此项工作。㈣人工费询价1.工程部主任和项目经理确定人员需求;2.询价内容包括:人工项目单价,人员保险缴纳,包工资质履历,工程队技术力量,设备配备情况,施工要求(施工现场区域整齐划一,标识警示,统一着装,禁止吸烟等),工期进度保证及付款方式比例,发票获取情况,其他施工合同要求。㈤开工报告:1.由项目经理牵头,会同采购部,工程部,财务部(预算)共同出具开工报告。2.内容包括:人员分工,工程进度,成本预算(含大宗材料采购明细,明确哪些材料由公司统一采购,哪些材料可由项目部自行采购),车辆保养,施工制度,意精心整理外保险(未给工人缴纳保险扣施工方10000元),付款方式,施工周期,安全事故(如发生重大安全事故扣施工方50000-100000元)等。3.开工报告一式四份:工程部(项目经理)、采购部、财务部各一份,办公室一份备档。㈥工程开工:1.二次询价并签订采购合同:由采购部、财务部、工程部进行开工前的材料二次询价;根据预算列出的工程主要材料必须由公司统一采购,并签订采购合同,且每种材料都有独立合同并与人工费分开签订;2.材料采购:工程开工后项目经理将首批采购清单报财务部安排款项,根据公司要求财务需要单独核算的材料必须单独填报。预算中列出需公司统一采购的材料项目部不得自行采购。二.财务制度:㈠、工程单据是工程项目的第一手财务资料,规范工程单据是规范工程财务制度的首要条件。而规范的付款流程又是规范工程财务制度的必要保障。所有单据必须用黑色碳素笔或钢笔书写。1.大宗材料的采购:与供货方签订规范的采购合同,内容必须包括:供货方的全称,明确的材料名称,规格,单价,付款方式,运输情况,公章,签订日期,负责人身份证复印件,联系方式。尽量要求对方出具增值税专用发票。2.项目部的零星采购:供货方为公司的出具的票据必须包括以下内容:明确的材料名称,收款单位公章,固定电话(手机);供货方为个人的出具的票据必须包括以下内容:明确的材料名称,收款人签名(全名),固定电话(手机)。精心整理3.人工费的结算:开工前要与包工头签订合同,内容包括:工人总人数,每人的身份证复印件,工资表(每人签字摁手印),包工头写的总收据,加人需要续合同。明确工人工资结算时间,以便财务安排款项。4.个人工程借款:借款人→部门领导→财务主任→分管副总→出纳大额个人工程借款以10000元为限,均需提前2天通知财务部,以便筹措现款;零星材料确需项目部采购的需按月份做出计划,转财务部安排资金。外地个人借款需事后将本人借款单原件寄回公司作为附件备查。㈡、请款的流程:填写财务部制作的统一表格;请款超过10000元的提前2天通知财务,超过50000元的提前4天通知财务,超过100000的提前1周通知财务,以便财务提前计划安排款项,没有按此日期做计划的付款日期按财务收到申请日期起顺延。1.请款单必填项目包括:付款项目,总价款,已付款金额,本次付款金额,项目完成情况,是否有质保金,是否尾款(若是需注意扣除质保金),收款单位名称或个人姓名(收款单位名称或个人姓名与签订合同人必须为同一人),收款人开户银行及银行帐号。2.所需资料有:合同复印件(已交回公司的合同只需标注合同号),工程变更的需有甲方出具的认价表,收款票据;人工费要有工资表(签字摁手印),包工头总收据,每人的身份证复印件。3.签字流程:收款人→经办人→项目经理→工程部主任→采购员→预算员→工程会计→财务主任→分管副总→总经理4.表格㈢、工程人员工资的构成精心整理工龄工资+职务工资+资格证三,工程临时增项(量)的审批流程:首先项目部开具工程增项(量)审批表,由甲方签字盖章认可,项目部据此向财务部申请款项工程施工报名内部竞岗(工期,工资,方案,预算),长期驻省外工作人员,工程部根据工程量用人。四,工程检查制度:每个工程不定期检查2次,1次由分管副总带队组织的内部检查,1次聘请专家的外部检查,发现问题现场处理。五,其他1,预算中地砖灯具开关面板要确保质量。2,项目部不准坐支工程款,收支二条线。六,奖惩制度:预算决算的差距越大奖励越多。项目部奖励:工程量在300万以下按1%提取奖金;工程量在300--1500万按3万提取奖金另加1万元机动奖金;工程量在1500万以上的工程待定。工程款付至合同价90%(或按合同约定比例)时停止支付,待竣工结算后再行付款。七,办理竣工结算。
本文标题:工程财务制度流程
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1413936 .html