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序号分类检查内容检查标准标准分扣分标准实得分备注1单位资质/营业执照总监理工程师任命书、工程质量终身责任承诺书复印件加公章10缺一项扣5,未加盖公章、执业印章扣3。2总监代表授权书原件5无扣5,未加盖公章、执业印章扣3。3监理中标通知书复印件盖公章5无扣5,未加盖公章扣3。4监理合同原件或复印件盖公章5无扣5,未加盖公章扣3。5监理规划总监编制、公司技术负责人审批加盖公章5有规划、签章不符扣2,无规划扣5 6监理细则(按现场实际检查)专业监理工程师编制、总监理工程师审批盖项目监理部印章5有细则签章不全扣2,无细则扣5(根据工程实际情况需要编制的每缺一个扣1)7旁站方案专业监理工程师编制、总监理工程师审批盖项目监理部印章5无方案扣5,签章不全扣38人员资格证书投标、备案和现场实际人员资质证书分开存档,现场主要检查实际人员资格证书,复印件加公章10人证不对照、变更手续不齐全扣5,缺章扣3(一、具有签字权的人员证书,二、现场实际人员证书)9监理月报月报齐全、格式及总监签章3一项不符合要求扣1,缺一次扣3,10监理日志(按单位工程记录、整理)记录完整(含安全内容)记录人签字、总监审查签字3记录完整、签字不符合扣1,记录不完整或无总监审查签字扣2,11总监理工程师带班记录(每月带班不少于85%)记录完整(含安全内容)总监本人记录签字,笔记一致5记录完整、签字不符合扣2,记录不完整扣2,监理资料评分量化标准项目名称:检查日期:项目监理部内部资料50分原始记录15分12旁站记录(按单位工程的分部工程整理)(包括:关键隐蔽,防水、回填土、管道打压测试、桩基础施工、等)记录完整、签章齐全4记录完整、签字不符合扣1,记录不完整扣2,13监理工程师通知单及回复总监、专监签章齐全及台账、发文记录3签章不全扣2,其余每缺一项扣114质检站来往文件(含监督整改通知及回复)通知、回复及签章齐全3签章不符扣1,缺一份回复扣1、无回复扣215安全监督部门整改通知及回复通知、回复及签章齐全3签章不符扣1,缺一份回复扣1、无回复扣216安全监理细则(包含重大危险源识别清单及针对性监理措施)对经专家论证的分部分项工程,监理单位应编制专项安全监理实施细则总监/专监签章2有细则、签章不全扣1,无细则扣217大型机械报验资料:生产厂家资格、出租单位资格、安装单位资质、安、拆方案(含人员上岗证)、检测报告、准用证、安拆过程记录(基础隐蔽及旁站记录)资料及证件签章齐全、单位技术负责人签字、盖公章、监理审批(按工程需要检查)3资料齐全、签章不全扣1,资料不全扣1,无资料扣318接收业主、施工单位的联系单收文记录、签字2两项有一项不符合扣119向业主、施工单位发出的联系单总监签字,发放记录2两项有一项不符合扣120施工进度计划报申表及台账总、月、周计划资料齐全及签审符合要求及计划台账2缺一份扣1、无台账扣121监理例会纪要、安全会议纪要、专题会议纪要会签及发放记录、缺一项扣2分2一项不符合要求扣1,两项不符合要求扣222工程款支付申请表有申请及项目经理签章2有申请未签章扣123工程款支付证明资料有支付证明资料及总监签章2有支付未签章扣1原始记录15分监理通知资料14分台账统计8分工程款支付资料8分24已完成工程量或节点审查记录有审查记录及监理签章2有记录未签章扣125支付台账(按质量记录)台账及内容填写符合要求2内容填写不符合扣1,台账不全扣126扬尘、节能扬尘治理、建筑节能实施细则5100本月检查合计总分监理工程师:总监代表签字:检查人:工程款支付资料8分
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