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经华物资有限公司费用审批程序成都经华物资有限公司(通知)关于印发财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程的通知所属各公司、各部门:为了使公司的财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程合理有序、科学规范,经公司研究,拟定出《财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程》,现印发给所属各公司、部门,望遵照执行。执行中有何问题请及时反馈公司总经办。成都精华物资有限公司财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程(试行)一、目的为规范总公司财务请款及费用报销工作,使各部人员明确审批程序和审批权限,特制定以下审批程序。二、适用范围1、总公司各部门的业务;2、子公司与总公司发生的业务。三、审批流程1、总公司请款及费用报销审批流程2、总公司经营资金申请及调拨流程3、总、子公司财务预算审批流程4、子公司请款及费用报销审批流程注:①各子公司总体费用(采购用款、运杂费、销售用款)及工资等根据审批后的月计划(市场计划、采购计划、销售计划、费用预算计划)执行。②总公司按月向各子公司划拨用于日常业务周转用的周转金。此笔资金主要用于计划外采购。总公司每月初授权子公司周转金使用总额度,具体执行时控制每笔额度上限(具体额度由总公司另行规定)。例如:月初总公司向顺和贸易划拨50万元周转金,而规定单笔使用额度不允许超过10万元。③总公司及各子公司购置固定资产、工程改扩建或进行项目投资时,一律须经总公司总经理批准方可进行。四、注意事项1、遇紧急情况时,可直接向总经理汇报后由财务部办理用款事宜。2、每道审核都应严格按照公司出台并下发的有关用款及费用管理制度(办法)执行。如有违背由总经理终裁。3、外出办完事后原则上在3个工作日内进行报销,采取前不清后不借的制度,即前笔借款没有报销完,后笔款项不能借。4、各子公司临时性采购用款须同总公司联络,提报补充采购计划和补充预算,总经理批准后方可办理。5、各子公司投资、增资等事项应提报公司管理委员会审议,经董事会批准后方可进行款项支付。6、各道审核和审批均不能直接越级提报。7、原则上报销必须有合法票据,如无票据则由总经理亲自审批。五、此审批流程经总经理批准后,自下发之日起正式执行。六、此审批流程解释权在总公司财务部。成都经华物资有限公司2013年2月19日
本文标题:培训资料--财务请款及费用报销审批流程4
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