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文件名称文件编号版本页次采购作业指导书WI0620A9第1页共7页制定审核核准生效日期2010年10月21日1.0请购1.1各项材料的请购部门如下:1.1.1常备材料:生产管理部门1.1.2预备材料:物料管理部门1.1.3非常备材料:a.订货生产用料:生产管理部门b.其他用料:使用部门或物料管理部门2.0请购单的开立、递送、审批2.1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物料名称、规格、数量、单位、交货日期、用途及其它说明,依请购核决权限呈核。若请购物料之规格过多,《物料请购单》不足以填写,可列附表随付。而请购单空白栏要注明“以下空白”或划上斜线。2.1.1《物料请购单(内购)》一式三份,采购部门、物料管理部门、自留各一份。使用部门先将《物料请购单》递交采购部,使用部门自留(白色单)一份。而剩余之两份(粉红与黄色单)由采购部查核后,上呈经理室审批。浸染部的《物料请购单》也可以由采购部代编写,然后交一联(白色单)给浸染部。若请购单被否决,采购部将会通知回复请购单申请人。2.1.2若各部门以E-mail形式所申请批签之物料请购,由各部门或采购部编写《物料请购单》递交审批。2.1.3《(外购)采购申请单》由生产管理部门以电子邮件的方式开立,依请购核决权限呈核。采购部对采购申请单进行编号后以电子邮件传给香港营业部、公司报关员、公司物料管理部门各一份。2.2紧急请购时,由请购部门于《物料请购单》上加注“紧急采购”或“急”等相关说明字样。2.3庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制《物料请购单》提出请购。3.0免开请购单部分3.1下列总务性物品免开请购单,并可以委托总务部门办理,其列举如下:3.1.1贺、祭用物品:花篮、礼物等。3.1.2待用品:饮料、香烟等。3.1.3书报(含技术性书籍、定期刊物及宣传图片等)。3.2公司食堂使用之菜、米、油、盐、酱、醋、糖等食物免开请购单。3.3外发加工产品及服务采购免开请购单。4.0请购核决权限①.请购金额预估在5000元以下者,由行政经理核决。②.请购金额预估在5000元至10万元者,由总经理核决。③.请购金额预估在10万元以上者,由董事长核决。文件名称文件编号版本页次采购作业指导书WI0620A9第2页共7页制定审核核准生效日期2010年10月21日5.0请购案件的撤销5.1请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购并解释撤销原因,采购部于《物料请购单》上加盖红色“CANCELLED”的印章或者“取消”字样。5.2采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:5.2.1.采购部门于原请购单加盖CANCELLED章或者“取消”字样后,送回原请购部门。5.2.2.原《物料请购单》已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。5.2.3.原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。6.0采购部门的划分、作业方式、作业处理期限6.1采购部门的划分6.1.1内购:由国内采购部门负责办理。6.1.2外购:由国内采购部门向香港营业部发出《(外购)采购申请单》,香港营业部负责办理采购业务,国内采购部门负责跟催,其进口庶务由报关人员办理。6.1.3总经理或采购主任对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由总经理或采购主任指派专人或指定部门协助办理采购作业。6.2采购作业方式,除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:6.2.1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购,如劳保、清洁用品等。6.2.2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购,如五金工具、标准零配件、电子零配件、办公用品、包装用品等。6.2.3选择合格供应商采购:对于重要的原材料、成品及半成品(如不锈钢线、高碳钢线、冷轧铁片、锰钢片、粉末涂料、丝带、胶粒、胶俐、油漆、染料、助剂、洗线物料、磷化物料、电镀材料、以及半成品胚扣、合金扣等,称为A类物资)以及一些重要的物资(如包装纸箱、胶袋、模具材料、模具等,称为B类物资)的采购,采购部门采购时均在合格供应商中选择。6.2.4借料:如果向本集团公司的其它单位借料,应填写《借料申请单》,交部门经理审批交给借出单位负责人。6.3采购作业处理期限6.3.1采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。7.0A类及B类物资的供应商的选择、评价、重新评价:7.1须符合下列条件之一者,报经理审批后,均可成为本公司A、B类物资的合格供应商:文件名称文件编号版本页次采购作业指导书WI0620A9第3页共7页制定审核核准生效日期2010年10月21日7.1.1采购部对有意向合作的供应商进行函调或实地考察,并要求供应商填写《供应商调查表》,评估合格者。7.1.2采购部或生产部联系到新的供应商,其样品需根据原材料而选择以下相应的品质测试:QA部门根据不同的原材料而作相应的内部测试;同时,交公证行作指定的环保测试项;使用部门试用并填写《新样品试用(测试)报告》。品质测试经确认合格,再进行询价。新供应商在报价时,应附营业执照、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件。7.1.3获ISO认证、Oko-TexStandard100认证或REACH预登记等,或其他有效认证,或签署证明产品符合Oko-TexStandard100环保标准且保证不含有APEO和PFOS的环保协议,以及在同行业者有良好口碑的供应商。7.1.4采购部及各部门将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报经理审批。7.1.5采购部及各部门每年1月份对合格供应商重新进行资格认可,对上一年内没有合作的合格供应商不需要重新进行资格认可;如需重新合作,则须对其重新评估,并由采购部及各部门提交《供应商资格认可表》报经理审批,方可继续成为合格供应商。7.2对于合格供应商向本公司提供新的原材料(A、B类),应由采购部向供应商索取样品,经使用部门试用并填写《新样品试用(测试)报告》确认合格后,方可确定为新材料的合格供应商。7.3采购部依据经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中,并于每年1月份根据更新的《供应商资格认可表》重新更新合格供应商名单。7.4采购部每六个月依据下列标准,对物料的合格供应商进行一次考核,填写《合格供应商考核表》报经理核准处理方法。供应商的核定等级以以下四类考核的最低等级为其考核结果,获A、B级的供应商继续业务合作,获C级的供应商减少业务量,获D级的供应商取消合作资格。7.4.1品质等级:A-优、B-良、C-较差、D-差①物料或服务批次合格率为95%-100%者为优。②物料或服务批次合格率为90%-95%者为良。③物料或服务批次合格率为80%-90%者为较差。④物料或服务批次合格率为80%以下为差。7.4.2交期等级:A-准确、B-及时、C-延误、D-严重延误①完全在交货期内完成为准确。②虽有超期完成,但没有对本公司造成不良后果为及时。③超期完成,造成本公司相关工作完成时间推迟,经与客户沟通取得认可为延误。④超期完成,造成本公司相关工作无法在允许时间内完成,经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。7.4.3价格等级:A-合理、B-较合理、C-不合理、D-很不合理。①低于或等于市场调查价为合理。②高于或等于市场调查价10%为较合理。③高于或等于市场调查价20%为不合理。④高于或等于市场调查价30%为很不合理。7.4.4协调性等级:A-很好、B-一般、C-较差、D-差。①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。②可以沟通并能配合本公司需求者为好。文件名称文件编号版本页次采购作业指导书WI0620A9第4页共7页制定审核核准生效日期2010年10月21日③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。7.5采购部负责人应在管理评审会议中提交一份供应商表现的综合报告。7.5.1根据供应商品质、交期、价格、协调性的核定等级分数得出供应商考核结果。①品质等级:40分;交期等级:25分;价格等级:15分;协调性等级:20分。②核定等级:A级占比例100%B级占比例80%C级占比例60%D级占比例40%③考核结果:90分以上被评为A级89—80分被评为B级79—60分被评为C级59分以下被评为D级7.6本公司的生产部门不得绕过采购部门直接与合格的A类及B类物资供应商进行业务联系;合格的A类及B类物资供应商亦不可绕过采购部门直接与生产部进行业务联系,否则将取消合格供应商资格。8.0外发加工供应商的考核:8.1外发电镀、外发热处理及成品供应商考核依据7.4及7.5进行。8.2上粉扣外发QC、花仔外发加工、蛇骨外发包头、钢圈外发加工等人员的考核由各相关部门负责人进行。8.2.1建立《合格外发加工人员档案表》。8.2.2对于新的外发加工人员,由各相关部门负责人对其进行培训。经现场考核合格后才有资格成为本公司合格外发加工人员。8.2.3对于外发加工产品频繁出现返工(或无故推迟交货)的加工责任人,各相关部门负责人应考虑取消其外发加工的资格。8.2.4所有外发加工户不得借用已没有参与外发加工的旧加工户名,以获取加工资格;8.2.5采购部对外发加工户实行年度资格认证:外发加工户本人于每年1月15日前携带身份证正本前来各部门进行登记审核,一经发现虚报,取消其加工资格。9.0国内采购作业处理9.1进行采购的人员安排9.1.1采购部文员接获《物料请购单》后应将采购资料分类录入电脑,以便随时跟踪;录入资料后将《物料请购单》交给采购部负责人安排人员进行采购。9.1.2原则上,重要的原材料(如不锈钢线、高碳钢线、冷轧铁片、锰钢片、粉末涂料、丝带、胶俐、油漆、染料、助剂、洗线物料、磷化物料、电镀材料等)以及一些重要的物资(如包装纸文件名称文件编号版本页次采购作业指导书WI0620A9第5页共7页制定审核核准生效日期2010年10月21日箱、胶袋、模具材料、模具等)由采购部人员亲自办理采购业务。其它专业性质较强的设备及物料(如部分机械设备、电脑设备、测量设备、运输设备、安全设备等)的采购可由总经理或采购主任委托专业人士协助办理采购业务。成品及半成品(半成品胚扣、合金扣等)由总经理委托生产车间办理采购业务,但每月要将供应商的表现交采购部汇总。9.1.3外发加工服务(包括电镀服务,上粉扣发外QC服务,花仔发外加工,蛇骨、钢圈发外加工服务,弹簧钢扣外发热处理等)的采购由各生产部派专人负责。其它外发加工之零件或物料都须递交采购部进行审阅及采购(保全部之外发加工零件须递交采购部存档,由保全部安排外发加工。)9.2询价、比价、议价9.2.1采购员依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录,对于非长期报价采购的重要物资,除电话询价之外,有条件的需精选三家以上的供应商的报价资料进行比价或经分析后议价。9.2.2若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“物料请购单”上予以注明,由使用部门或请购部门签注意见后呈核。9.2.3属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于《物料请购单》中注明,经采购部负责人签认后呈核。9.2.4采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,采购部负责人应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到《物料请购单》后,按一般采购程序优先办理。9.3呈核及核决9.3.1采购经办人员询价完成后,递交《询价单》经采购部负责人审核,并依请购核决权限呈核。如有两个或两个以上的供应商报价,采购部于《询价记录表》上详填询价或议价结果及拟订供应商“交货期限”与“报价有效期限”经采购部负责人审核,并依请购核决权限呈核。9.4采购9.4.1采购经办人员接到经核决的《物料请购单》后,对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