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SAP凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1、财务模块1.1)财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08,F.80(批量)输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02如果选择02需要输入记帐日期,01、02、05均为反记账).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.1.2)冲销清帐冲销凭证的时候系统提示:“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”,这时就需要先冲销清帐凭证。TCODE:FBRA1.3)冲销分摊、分配凭证TCODE:KSU5,KEV5重新执行分摊、分配,即可冲销上次执行,并产生新的分摊、分配凭证。1.4)冲销外币评估TCODE:FAGL_FC_VAL选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。2、MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2)发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码(凭证抬头中的“参考号”),冲销原因,保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。3、SD的凭证冲销3.1)SD发货凭证的冲销注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误)TCODE:VF11输入要取消的发票号码点击:保存冲销完毕.
本文标题:SAP冲销总结
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