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XXX公司差旅费管理办法一、总则差旅费是指公司员工或其他工作人员(以下简称“出差人员”),临时到常驻地以外地区履行公务期间所发生的交通费、住宿费、餐补和其他杂费。行程安排:1)出差人员和相关负责人应本着节约的原则,科学合理地安排出差行程。2)当天需要临时出差的,应通过邮件或微信的方式,经过总经理的同意,并抄送人力及财务。二、涉及费用类型1.差旅交通费出差人员应根据行程安排,优先选择乘坐火车或其他交通工具:1)短途出差(火车车程X小时以内),应乘坐火车(限二等座及以下);2)乘坐时间超过X小时的,可乘坐飞机(经济舱七折以下)或购买卧铺。3)同时段机票价格低于火车票时,可以乘坐飞机。4)如时间紧急,需乘坐飞机(经济舱),需在出差计划中申请并取得总经理同意。火车票、汽车票、飞机票等需自行购买机票发生改签、退票应通知人力资源部,改签后的机票时间不在原《出差审批单》范围内的,应重新提交《出差审批单》。出差期间发生的市内交通费(非火车、飞机等城际交通),出差人员应逐笔列示差旅交通费明细,在邮件上传附件:《交通费明细清单》。如下:2.差旅住宿费出差人员应选择质优价廉的经济型酒店;出差住宿标准如下:项目类别单人间(一人住宿)双人间(多人住宿)住宿费A类地区XXX元/人/天XXX元/2人/天B类地区XXX元/人/天XXX元/2人/天C类地区XXX元/人/天XXX元/2人/天备注:1)A类地区指:北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、青岛、大连等(一线、沿海二线);2)B类地区二线城市:武汉、郑州、西安、成都、重庆、长沙等(内地二线);3)C类地区指除A、B类以外的其他任何地区(主要是3、4线城市,以地级市、县城为主)。4)多名员工到同一地点出差的,同性别员工应当合住;5)酒店可以开具增值税专用发票的,应尽量申请开具。3.差旅餐补(入职人员)差旅餐补是补偿员工出差期间发生的用餐费用;补助标准:XX元/人/天,按实际出差天数,凭餐费发票在额度内实报实销;天数计算:出差天数=回程日期-出发日期+1。4.差旅杂费因公务需要发生的行李打包、货运、寄存等费用的,出差人员应在差旅费报销单中说明,经相关领导确认后报销。5.其他三、报销注意事项1.差旅费的归属因项目发生的差旅费报销,应填写差旅费用所属的项目;与项目无关的,应填写费用所承担的部门。2.差旅费的整理出差人员应分类整理、粘贴取得的发票及账单;在邮件中按时间段和费用类型分别填写《差旅费报销单》中的各项明细。差旅期间发生的团建费、业务招待费、会议费、快递费等非差旅费用,不属于差旅费报销范围,应单独填写《费用报销单》。3.差旅费审批流程出差人—总经理审批—财务逐级审批—财务付款4.差旅费报销时限出差人员返程回公司后,应当在7个工作日内提交报销单,最晚不应超过出差归来日后30天;长期出差15天以上的,按月进行报销;超过规定的报销时限1个月但不超过3个月的部分,按相关费用的80%支付;超过规定的报销时限3个月以上,按相关费用的50%支付。四、附注本制度的解释权和修订权归公司财务部和人力部所有。
本文标题:XXX公司差旅费管理办法2019
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