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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:⑴请购的部门;⑵请购物品所属项目;⑶请购的用途;⑷请购的物品名;⑸请购的物品数量;⑹请购的物品规格;⑺请购物品的样品、图纸或技术资料等;⑻请购的物品的要求时间;⑼请购如有特殊需要请备注;⑽请购单填写人;⑾请购部门主管;⑿请购单审核人;⒀采购副总审核;⒁财务审核人;⒂公司总经理。3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二.请购单的接收及分发规定1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;⑵接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2.请购单的分发规定⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;⑵对于紧急请购项目应优先处理;⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3.采购周期的规定⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。三.询价及其规定1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介结构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四.比价、议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。五.比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六.合同的签订及其规定1.合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。⑴合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定。⑵合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;8)违约责任一定要详细、具体;9)比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;10)合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;12)签订的所有合同应及时报送财务部门。七.付款及合同执行1.付款规定⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单),该审批单巡签我那比后提交财务部付款;⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。2.合同执行⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;⑵已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。八.报验与入库1.报验⑴供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2.入库⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;⑶质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。
本文标题:74公司采购流程管理制度
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