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1制度检查(制度评审)报告单编号:QG101001B07A0制度检查制度评审一制度名称检查(评审)人起草部门检查(评审)时间发布时间检查(评审)方式检查(评审)意见[此部分可另附材料]制度执行存在问题:制度本身存在问题:改进建议:评审结果结论1、建议继续使用;2、建议修改(编制)后使用;3、建议换版(编制)后使用;4、建议废止;5、建议配套编制实施细则后使用;6、建议与制度归并;7、其他建议。评审人员:(签名)时间:年月日确认制度编制单位确认:编制单位主管:时间:年月日企业管理部确认:主管:时间:年月日
本文标题:制度检查(制度评审)报告单
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