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********公司不符合报告■内部审核不符合序号:01受审核组织*****有限公司受审核部门生产部审核日期2015-07-31不符合事实描述对不合格品处置无记录。不符合条款ISO9001:20088.3ISO22000:20057.10.3不符合类型■一般不符合□严重不符合对纠正行动的要求对所提不符合项制定纠正措施并予以实施,完成时间:■30日□60日□90日是否要求纠正:□是■否完成时间:□30日□60日□90日验证方式:■审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。□审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。□审核组于现场审核结束30日(60日或90日)后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证□其他:审核员孙**、***联络员***受审核方代表签字日期纠正措施验证纠正行动是否有效□有□否;纠正措施实施是否有效□有□否验证人员:日期:纠正措施实施效果验证情况验证人员:日期:********公司不符合报告■内部审核不符合序号:02受审核组织*****有限公司受审核部门采购部审核日期2015-07-31不符合事实描述合格供方名录未更新。不符合条款ISO9001:20087.4ISO22000:20057.3.3不符合类型■一般不符合□严重不符合对纠正行动的要求对所提不符合项制定纠正措施并予以实施,完成时间:■30日□60日□90日是否要求纠正:■是□否完成时间:■30日□60日□90日验证方式:■审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。■审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。□审核组于现场审核结束30日(60日或90日)后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场验证□其他:审核员***联络员***受审核方代表签字日期纠正措施验证纠正行动是否有效□有□否;纠正措施实施是否有效□有□否验证人员:日期:纠正措施实施效果验证情况验证人员:日期:
本文标题:内审不符合报告
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