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一级业务类型二级业务类型ABCDEF1下列不属于有价单证的是( )。D国库券企业债券定额存单保险单易2关于有价单证的销毁,下列说法错误的是( )。D有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报一级分行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记销毁时,应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。易3办理重要空白凭证库房间调拨业务时,调入行管库员不需要进行()操作。D根据凭证出入库单记载内容,清点调入的重要空白凭证实物实物清点无误后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿在凭证出入库单上签章,办理凭证入库手续依据凭证出入库清单,及时进行账务处理易4关于重要空白凭证调拨和领用应遵循的原则,下列说法错误的是( )D重要空白凭证调拨业务必须遵循“根据指令,见单调拨”的原则调出凭证应遵循“先记账,后出库”原则调入凭证应遵循“先入库,后记账”原则库房人员管理应遵循“不相容岗位相分离”原易难度标识1.请勿删除头三行,系统从第四行开始识别试题。2.单选题、多选题、判断题置于同一EXCEL文件的不同工作表,并按单选题、多选题、判断题的顺序依次排列,EXCEL文件不能保留其他工作表。3.“一级业务类型”列和“二级业务类型”列按照总行《业务类型划分表》的分类方法填写。4.单选题和多选题的试题备选答案描述正确的选项代码(半角英文大写)输入“正确答案”栏,多选题正确答案各选项代码之间不加分隔符(如“ABCD”)。5.判断题如果题干描述的是对的,在“正确答案”列中录入“1”,如果是错的在“正确答案”列中录入“0”。6.单选题和多选题的答案选项最少输入4项,最多输入6项。7.每类题型的试题序号从1开始顺序排列。业务类型答案选项序号题干正确答案5在出售重要空白凭证时,柜员错误的做法是( )。C全面审查客户提交的各项资料按要求进行账务处理监督客户在凭证上填写开户行全称和开户人账户提示客户按类别逐项清点份数易6客户撤销账户,柜员处理重空收回业务时,存在不当做法是( )。C柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对于客户遗失的重要空白凭证,柜员应要求客户登报声明后再进行相关账务处理柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记,作当日传票附件易7( )以上单位,原则上应设置独立的重要空白凭B分理处(含)县支行(含)二级分行(含)一级分行易8( )不允许进入重要空白凭证库B管库人员管辖行运营部经理符合手续的检查人员权属证书保管人员易9关于重要空白凭证的销毁,下列说法正确的是( )。B本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报上级行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿销毁时,应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销。销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。易10关于检查监督柜员及网点保管的重要空白凭证的频次,下列说法错误的是( )。C柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查易11关于重要空白凭证库房的检查监督频次,下列说法错误的是( )。D管库员至少每月对重要空白凭证进行一次盘库库房主管至少每季对重要空白凭证进行一次盘库本级库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查主管行长每年对所管辖库房进行一次检查易12总行《关于调整柜员保管空白存单数量的通知》要求,已经实施了存单影像系统、临柜智能控制系统等技术手段控制存单使用的营业机构,可进一步放宽空白存单领用数量,但一般每B255075100易13管理行入库本行重空,需记账员首先操作“61515重空凭证调拨申请”,事件类型选择“11-系统外领用”,打印“调拨单”下列说法正确的是(A由管库员在VMS系统中重要空白凭证模块下做“重空出(入)库录入”和“重空出(入)库复核”。由记账员在VMS系统中重要空白凭证模块下做“重空出(入)库录入”和“重空出(入)库复核”。由录入员在VMS系统中重要空白凭证模块下做“重空出(入)库录入”和“重空出(入)库复核”。由复核员在VMS系统中重要空白凭证模块下做“重空出(入)库录入”和“重空出(入)易14网点从管理行调入本行重空,需要网点操作( )交易,打印“调拨单A61515617016170261704易15当柜员需要将选号箱的重要空白凭证转入本人重要空白凭证箱时,使用()交易。C61711617126171361714易16柜员凭证箱中凭证内部作废,后续处理操作错误的是()C存折作废时除剪角外还需破坏存折磁条。银行卡作废时,柜员还需另行填制业务凭证,注明“银行卡作废”字样、表外账户的账号、户名、卡种、卡号等要素。选择“61714凭证内部处理”交易将银行卡废卡纳入“代保管有价值品”科目下开立“作废卡”账户进行核算处理。作废的银行卡,必须破坏磁条、芯片,专夹保管,定期销毁。易17柜员重要空白凭证箱,可领入所有类型重要空白凭证,同类凭证只允许领入( )段。B1234易18下列( )不是《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所指的货币存取款和外币兑换D邮政储蓄银行浦东发展银行中国农业银行国家开发银行易19《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称假币是指( )和()的货币。B机制、复印伪造、变造机制、伪造伪造、复印易20金融机构在收缴假币时对( ),应当面加盖“假币”字样的戳记。A假人民币纸币假外币纸币假币收缴凭证货币真伪鉴定书易21一次性发现假人民币( )张(枚)(含)以上,应当立即报告当地公安机关,提C10152025易22一次性发现假外币( )张(含)以上的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索A10152025易23办理假币收缴业务的人员,应当取得( )C员工岗位资格证书假币鉴定资格证书反假货币上岗资格证书出纳上岗证书易24金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立()登记簿。D重要空白凭证、有价单证登记簿重要物品保管登记簿现金库存登记簿假币收缴代保管登记簿易25持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构B1357易26假币收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送货B1234易27《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》于2003年()月( )日起施行。B5.17.110.111.1易28能辨别面额,票面剩余( )(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面B四分之一四分之三五分之一五分之三易29纸币呈正十字形缺少( )的,按原面额的一半兑换C二分之一三分之一四分之一五分之一易30柜员现金箱及其他提款箱实行统一编号管理,( )根据柜员及业务情况合理规划辖内各营业机构柜员现金A管辖行安全保卫部运营管理部分行易31下列关于主出纳说法错误的是()D营业期间柜员间现金调拨营业机构与金库间现金调缴款日终集中其他柜员缴存的现金处理库房类现金交易易32未设金库的营业机构,与随车业务员(押运员)办理柜员现金箱交接手续,交接双方必须通过( )C锁具检查箱体检查身份认证以上均不对易33运营主管(包括副主管)应( )至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查B每天每周每旬每月易34关于金库运营业务基本原则下列说法错误的是( )B坚持“不相容岗位相分离”的原则实物出入库坚持“实物入库先记账后入库,实物出库先出库后记账”的原则。实物调拨坚持“根据指令、见单调拨、岗位制约、控制有效”的原则。门控密钥管理坚持“分管分用、平行交接”和不断提升门控科技水平易35系统外及超限额现金调拨需经()部门审批后进行B运营管理部门资产负债管理部门现金中心财务会计部易36现金中心的作业区不包括( )。C交接区清分区保管区办公区易37报经( )逐笔审批同意的特殊物品,可封箱入库保管,但必须与现金、贵金属划分区域D业务主管金库主任主管行长行长易38外部机构不得进入保管区,如有特殊情况需要进入的,必须报经( )A一级分行二级分行金库所属行现金中心易39关于分支库的岗位职责分工,下列说法错误的是()。D分支库管库员、解款员为运营管理条线岗位守库员、押运员、枪弹管理、监控管理、运钞车驾驶员为安全保卫条线岗位。运营管理条线和安全保卫条线岗位之间不得兼任管库岗报经一级分行运营管理部门批准,管库员可开设BoEing系统柜员号处理易40库房实物封签时间达到( )的箱(袋)要重新开封清点换封重装。A一个月二个月三个月四个月易41关于库房实物保管、摆放下列说法错误的是( )C现金应按不宜流通券、可流通券、假币等分币种细分上架。贵金属应分类保管。封装人员变动无需重新清点封存。有价证券码放要求与人民币现钞相同。易42金库应按日均清分量( )万/台的标准,配备清分C200300400500易43下面说法错误的是( )D金库配送业务实行全程实物封箱(包)运送,由装箱人员双人装箱加锁,并使用一次性封签。配送过程中所有交接环节必须登记。金库配送过程必须双人专车运送(不包括司机)交接时双方应相互核验身份,账务核销后接收方应及时进行实物收妥易44关于实行集中加配钞管理的自助设备说法错误的是()D自助设备对应的BoEing系统柜员可统一设置在配送机构的账务处理行或挂靠对外营业机构。现场加钞必须双人操作,采取整体更换钞箱方式进行。自助设备集中加配钞的装箱、回钞清点至少要两人同时在场。自助设备加配钞装箱及回钞清点应采用双人一组清分模式。易45关于贵金属入库交接说法错误的是()A调入贵金属产品应由运营管理部门派人现场监交交接必须在指定区域视频监控下办理,交接过程双方应始终在场。视频录像至少保存30天未通过VMS系统办理交接的,交接完成后,双方应在《箱包交接登记簿》或交接确认书上签字易46下列不属于金库代理业务的是()。B代理人民银行货币发行业务金融同业自助设备加配钞业务金融同业款箱寄存业务系统内他行现金调拨、款箱寄存业易47下列关于虚拟库说发错误的是()D虚拟库的实物在BoEing系统柜员现金箱中核算的,按照柜员现金箱管理规定进行实物管理与检查。虚拟库的实物在账务挂靠行BoEing系统库存余额核算的,应参照现金中心、分支库配备专职人虚拟库的实物管理要落实岗位制约要求和金库业务检查频次要求。撤并前实体金库符合安全保卫相关规定的日终贵金属产品可不外寄其他金库。易48( )是金库保管区门控的主管部B安全保卫部门运营管理部门库房管理部门现金中心易49( )不必参与金库机械锁备用钥匙的密封、签章。A金库主任管库员运营管理部门负责人主管金库的行长易50金库生物门控管理员应由( )担B管库员金库主任运营主管金库主管行长易51金库运营业务检查的内容不包括(C金库岗位设置及人员管理情况库存限额管理安全保卫制度执行情况调拨及出入库管理易52下列选项中()不包括在金库查库范围之内。B现金实物营业时间的自助设备钞箱贵金属有价单证易53关于分支库的常规检查责任人和检查频率,下列说法错误的是( )。A分支库账务挂靠行运营主管每周查库一次金库负责人每月查库一次,管辖行运营管理部门负责人每季查库一次,管辖行主管行长每半年查库一次易54关于
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