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一、考勤制度1、考勤及工作时间:每周周一至周日,每天上午7:50—下午17:00。2、就餐及休息时间:中午11:30就餐,1:30—13:00休息。3、签到:员工早晨到岗时自觉到门厅签到处签到。4、迟到:员工在公司规定上班时间15分钟后签到的视为迟到。迟到者每次罚款50元。月累计超过3次以上者,扣罚当事人半月工资。5、请假制:员工病、事等意外情况来不及提前请假,应及时电话通知总经理。员工休婚假、产假须提前一周向总经理提出请假申请。3天以上的病假需出具医院的病假单。6、旷工:凡未请假、无故缺勤或请假未批准即私自休假的视为旷工,超过5天者公司有权将其辞退,并扣发当月工资。二、办公室管理制度1、自觉维护健康整洁的办公环境,物品摆放整齐有序,办公区域内严禁吸烟。2、要严格遵守考勤制度,做到不迟到、不早退。3、在工作时间内,严禁使用公司设备从事与本职工作无关的操作(上网聊天,游戏娱乐等),严禁从事第二职业或做与工作无关的活动。4、着装要雅致大方,举止文明,礼貌待人。5、要严守公司机密,如有涉及公司机密,不可告知的内容要委婉的拒绝。不允许做影响公司形象的行为。6、要节约使用耗材等办公资源,并爱护办公设备,发现设备有问题应及时反映,严禁违章操作。7、要有高度的责任心,注重质量,讲求效率,对于上级的指示,应予以遵守和从速执行。8、要团结合作,同事之间互相帮助,严于律己,宽以待人。9、要不断学习新知识,开拓新思路,具备创新能力,提高个人素质与公司发展保持同步。三、例会制度1、每天早7:50召开班前碰头会,明确当天工作安排,便于车辆集中出行。2、每月30日下午16;00召开一次工作总结会,对当月工作进行总结,不足之处给予改进,并安排下月工作计划。四、设备管理制度1、全部设备及器材均为公司资产。不得私自出借、互换或拆御设备。2、对设备要定期清洁、养护、检修并做好记录,保证设备完好率。3、摄录像机、照相机等属贵重设备,确定专人使用,其它人员不得擅自动用设备。4、新设备开机前必须熟读说明书,掌握使用方法和操作规程,否则不可使用。5、系统安装维护工作实行统一管理,所有安装维护工作都需要事先与办公室联系,办公室将在2日内做安排进行系统安装维护。详细记录安装时间、工作过程、所用材料。6、设备摆放科学、合理、整齐,做到防漏电、防雷击,防静电、方便操作使用,保证设备安全正常运行。7、临时需要购买的材料,急时向公司申请,领导批准后方可购买。公文管理规定为了规范公司各类公文的收发、审批、处理,特制定本制度。第一条公司公文由办公室实行统一、科学、保密管理,真正做到规范、准确、及时、安全。第二条公文管理由办公室主任、文员负责,对上级公文的接收、阅办、整理、归档和公司内部公文的起草、核对、签发、归档进行管理,相关部门要密切配合。第三条上级来文均由办公室文员登记编号,并附“公文借阅明细表”,由办公室主任提出分送或拟办意见,及时送有关领导批阅处理。第四条机、绝密文件不得自行处理,要单独造册,安全存放。一般的函件,可由办公室转有关部门处理。第五条公文由办公室秘书和文书根据相关会议或精神起草,由办公室主任核稿,送主管副总审批,然后安排打印,办公室盖章、发送。分送要填写文件收发登记表。第六条重大决策、规章制度、人事任免、机构设置、以及其他重要公文,由总经理签发。一般性公文由分管副总签发。第七条公司内部的各种工作计划、总结、报告、统计报表等;与有关单位签订的重要合同、协议、意向书等;公司内部奖惩、任免等文字材料;员工工资、福利等方面的材料;大事记,反映本公司重要活动的简报,照片,其他一些有价值的资料也都需要归档管理。接待管理制度为加强公司对外接待工作的管理,促进对外接待工作规范化,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,制定本制度。一接待范围1、来访接待。2、会议、培训和其他重大活动。3、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。二接待程序坚持先请示后接待原则:1、各部门向公司领导报告来客人数及事由;2、公司领导同意;3、办公室核实后,按规定标准安排或配合有关部门接待。三接待办法1、对上级部门的领导接待,由公司领导参加;2、相关部门的主要负责人由公司领导接待,一般工作人员实行对等接待。四、接待标准及要求1、本公司接待人员由公司领导根据情况确定,安排客饭。由相关领导作陪。2、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的,应事先报公司领导同意后由办公室统一安排。3、就餐后原则上不安排与工作无关的其他活动。4、确需超标准超范围接待的,需经请示公司领导同意后方可安排。5、因工作需安排住宿的,请示公司领导同意后,由办公室具体负责安排客房。6、因工作接待需送礼品的,由公司领导安排,公司办公室核实人数、按程序领取、发放。会议管理规定为加强公司现代化建设,加快发展步伐,保障信息沟通,有关指令、精神、部署的及时性,达到相互协调,政令畅通,特制定本规定。第一条例会和公司领导决定召开的会议,如总经理办公会议、中层干部会议、全体职工大会等由办公室组织安排。由公司名义通知公司有关领导参加的专业会议,办公室协同其他专门部门组织安排。第二条办公室在收到会议通知后,及时准确地把会议时间、地点、主题通知与会人员。特殊情况及时请示相关领导。第三条严格会议的组织性和纪律性,准时到会,不得中途离开。不得无故迟到,缺席。第四条会议要听取不同意见,与会者要严肃认真对待会议议题,要议而有决,达到集中统一。特殊问题、难点问题可适当搁置下次会议或会后商讨解决。第五条开会期间,特别是有人发言时,应把手机等通讯工具设置为静音或关机状态。第六条会议由办公室文员记录,要求字迹清晰,内容完整,并妥善保存记录本,会后由办公室整理会议内容,视情况以文件的形式下发会议纪要,督促各相关单位执行。印章管理规定为规范公司印章使用,以利于公司发展,特制定本制度。第一条本规定所指印章是公司向主管机关登记的公司章、法人私章、等具有法律效力的印章;第二条公司印章遗失、损毁、被盗的情况下,印章管理者应迅速向办公室递交原因报告书,办公室根据情况依本制度有关规定的手续予以处理。第三条每次盖章(公章)必须有主管领导的批准,办公室根据情况填写印章使用登记表,每次用印必须都有登记,写明文件名、使用时间、批准人、经办人等。代理使用要在备注中说明。董事长的私章使用要经本人同意方可用印,并在备注中特别注明。第四条盖印文件必要时应盖骑缝印;印章一般盖于公司名称、部门名称的中部,并能骑年盖月半遮日;盖印除特殊规定之外;做到不漏盖,不错盖,浓淡均匀,清晰完整。办公室车辆管理制度第一条:每天7:50班前碰头会到办公室,用车人要提前申请用车,将出行路线统一安排。特殊情况逐情处理。第二条:司机要如实填写车辆行使情况,详细记录。行驶途径,加油、过路费、停车费等。第三条:车辆外出必须当日返回公司。确因工作需要,路途遥远不能当时返回,可酌情处理。但必须保证车辆安全,如因停放不慎造成车辆损坏或零件丢失,责任均由司机自负。第四条:车辆返回公司后,司机持行车记录将返回时里程和时间,公司值班员签字(车辆返回章)确认返回后把派车单交回办公室。第九条:除出差外,其余时间车辆统一停放到所属各公司院内。第十条:车辆外出前必须办理以上派车手续,不办理或办理不完整以上派车手续出车,本月结算时,其本次行驶里程在本月行驶里程中核减。第十一条:以车辆折旧租用形式抵顶车款的转让车辆,在车款未付清前,车辆登记证由集团公司办公室统一保管,还清车款时交车主。第十二条:随车手续由司机保管,登记证、保单由办公室保管。相关手续由办公室负责办理。发生事故由办公室负责与保险公司进行理赔。第十三条:司机遵守交通法规和公司规章制度,服从调派,不得借故刁难不出车。第十四条:司机要坚守岗位,随时待命出车,需要请假应提前申请,杜绝突发请假而不能出车延误工作。第十五条:司机要爱护车辆,保持车辆清洁卫生,要按期保养,保持车况良好。第十六条:严禁酒后驾车或让他人驾车,更不准让无证人员驾驶车辆。第十七条:行车时,注意力要高度集中,不得接、打电话,要确保乘坐人员及车辆安全。第十八条:严格执行《车辆转让合同》和《车辆租用合同》。车主及司机承担安全风险及车辆相关的法律责任。第十九条:对出车情况进行逐日登记,并认真核对派车单填写内容是否准确完整,以便考核时查对。第二十条:司机负责按期年审车辆。如有违章要及时处理,必须在三个月以内处理完毕,随后并要进行查询,是否注销违章记录,避免给以后车辆手续办理造成麻烦。如不能按期处理,给予500元罚款的处罚。第二十一条:以车核定费用周转金,事前向财务处打借条预支,用于该车的费用周转。第二十二条:各车辆正常规定费用在所属公司报支。第二十三条:保险费、二保费、运管费、过路费为正常开支,由公司支付。油料消耗,维修保养及其它开支依照各车的《车辆租用合同》约定标准执行。第二十四条:《车辆租用合同》中第4条1款规定的部分租车费为司机工资,由租车所属公司财务处以车对司机逐月核发。第二十五条:考核按月进行,每月20日截止核算,年终汇总结算。第二十六条:由集团行政办公室(留神峪公司办公室)负责考核统计汇总,由财务处负责核准结算。第二十七条:实际行驶里程以车辆里程表显示为准,结合派车单出车记录考核。每月20日由集团行政办公室(留神峪公司办公室)对各车核实行驶里程,抄表(里程表)取数并统计汇总经保卫处和司机签字确认后,交财务处报销付款。第二十八条:每月终了,办公室依《车辆管理办法》及《车辆租用合同》结算汇总,财务处依办公室下发的各车费用结算汇总表,复核后予以报销。第二十九条:油料消耗实行包干制,依据公司2009年核定各车的油料消耗标准结算,节约归自、浪费自补;过路费依据派车单记录考核报支;车辆保养维修按照行业规定行驶里程定期定点保养维修,准备保养维修时司机填写保养维修申请单,经行政办公室审核,分管副总经理批准后,到售后服务站保养维修,费用凭发票报支(发票要填写清楚时间、盖章、并附详细明细),维修更换零件后要照像存档废旧配件要交回办公室。第三十条:各项费用经财务处核算科结算审核后,以真实票据报支。第三十一条:车辆折旧金,以实际行驶里程依照各车的《车辆转让合同》约定标准执行。车辆折旧金=每月折旧金+每公里折旧金×实际行驶里程第三十二条:派车单填写必须字迹工整、清楚,不得涂改,所填内容真实准确完整,保证行驶里程与出差地点相一致,相关票据必须清晰,有效(当月票据),否则不予结算。第三十一条:司机确保全年行车无事故,公司给予安全奖励的以每公里元标准,按实际行驶里程计算奖金数额。如发生事故造成车辆受损,扣除全部安全奖金。第三十二条:本办法与公司其它车辆管理办法不相违,如有未尽事宜,届时修改之。第三十三条:本办法从发布之日起执行。附:①山西通洲煤焦集团派车单;②车辆逐日行驶情况登记表;③各车辆的费用周转金明细表;④各车辆费用指标明细表;⑤集团公司(留神峪公司)派车记录汇总表;⑥车辆折旧汇总统计表;⑦车辆费用结算汇总表。⑧司机工资(部分租车费)对应表;⑨单车行驶登记表(司机用)⑩用车申请单。
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