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银行保密工作自查自评报告银行保密工作自查自评报告根据总行关于《中国农业发展银行2020年度保密自查自评工作实施方案》通知要求,为强化保密工作问题整改,加大执纪问责力度,增强保密制度的主动性和自觉性,强化疫情防控常态下保密工作,XX市支行积极组织开展保密自查自评工作。现将保密自查自评情况报告如下:一、自查自评基本情况。同江市支行对照《中国农业发展银行2020年度保密自查自评工作实施方案》的具体要求,对保密工作领导责任制落实情况及保密制度落实情况、机要涉密文件管理情况、计算机和网路保密管理情况、定密管理情况、涉密人员管理、落实保密制度情况等六大项内容认真组织开展自查自评。二、保密工作领导责任制落实情况。为了体现保密自查自评工作的严格性和严肃性,切实增强保密观念,完善防范手段。我行高度重视此项工作,以涉密人员,涉密载体,涉密计算机保密管理为重点,进一步加强保密工作领导,强化保密管理,加强督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实,杜绝重大失泄密事件的发生。一是同江市支行始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,班子成员和各部室定期组织召开会议,研究解决保密工作中的重大问题,制定保密措施,定期听取保密工作汇报,了解掌握保密工作情况,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系。为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,分管保密工作负责人组织研究保密工作中的具体问题,认真组织开展保密宣传教育、保密检查等工作。为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是坚持谁主管谁负责的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核内容之一,并将目标任务层层分解,落实到各部室。三、保密制度落实情况。一是建立健全规章制度。今年我行进一步修订完善了内部保密制度,在档案室、办公室等重点部位将保密制度上墙,二是对去年的档案及时收归档案室管理,保证秘密文件不外泄。三是加强对档案室和办公室的管理。严格规定了档案管理人员如有泄密、失密事件,对档案人员予以严重警告并追究相关责任,查询档案必须做到登记并签名,有关档案必须经行长同意后方可查询。四、计算机和网络保密管理情况。我行在计算机信息系统的自查中,没有发现违反计算机安全管理规定的现象。在我行系统内部所有已经连接局域网的计算机设备,都不允许连接户联网。我行还设置了计算机安全员,以配合行内计算机安全管理开展工作。重要应用软件、升级软件及重要数据文件,都有专人保管,使用硬盘、活动硬盘等要求备份并异地保存,以保安全。非涉密计算机一角粘贴非密严禁处理涉密信息的保密提示语。五、定密管理情况。经自查我行依法严明定密责任人及其定密权限,严格落实定密责任人制度,明确标注秘密事项密级和保密期限,定密工作履行定密审批手续,填写定密审批单,确保定密的管理。六、涉密人员管理。经自查我行与涉密相关人员签订了保密承诺书,并按要求存档。并督促了离岗前清退涉密载体,对涉密人员采取脱密期管理措施。确保保密工作规范化、制度化。X市支行以这次自查为契机,坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理,加强业务培训和岗位训练,不断完善规章制度,强化保密意识,坚决杜绝失泄密问题发生,为我行健康发展创造良好的条件。
本文标题:银行保密工作自查自评报告
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