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材料设备部询价规范(试行版)材料设备询价比规范材料设备部(试行版)2014年5月3日1材料设备部询价规范(试行版)材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作,使采购工作顺利进行,有效控制采购价格,提高采购管理管理水平,特制定本流程。2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。3.5总经理负责价格的批准。4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中,采购人员应明确以下相关内容:采购物资的编码、名称;采购数量;采购物资的规格型号、图号;采购物资的质量要求;采购报价基础要求;付款条件;交期要求;物资包装要求;运送方式、交货方式与地点;采购人员与相关人员的姓名及联络方式;报价有效期;保密协议内容;售后服务与质保期限要求;4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求,并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管;2)材料主管报公司材料设备部审核通过后,进行询价准备,收集相关2材料设备部询价规范(试行版)资料,通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态;3)项目材料主管根据市场调查与分析结果,选择符合条件的询价供应商名单,并交公司材料设备部经理审核确认;4)经公司材料设备部经理审核确认后,采购人员编制询价文件,并向供应商发出询价通知;5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价;6)材料人员在收到截止报价后,汇总并整理所有报价,经过对比分析,编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核;7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后,由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定,确定候选的供应商,编写《材料利润分析表》;8)确定好候选供应商后,由总经理对价格进行批准。9)供应商原始报价必须加盖公司公章,将原件邮寄回公司材料设备部,为了加快询价过程,供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送,原始文件随后邮寄。4.3采购询价作业要求:对于非初次采购的物资,采购人员应在供应商库中查询原供应商,采购询价过程中,属于需附图纸或规范的物资,采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处;采购询价通知中,采购人员应明确报价期限,确保采购作业的时效性与公平性,对于逾期报价的供应商一律不予受理(经材料设备部经理核准者除外);3材料设备部询价规范(试行版)4.4“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容:1)供应商必须提供设备运转年限的质量承诺,保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供;2)供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》,包括品名、规格、单价、更换周期等,并注明备品价格的有效年限;3)供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量;4)设备安装、试运行条件。5.相关文件附件:《采购计划单》《材料采购比价表》《材料利润分析表》供应商提供的附件:《备品明细单》《供应商报价单》4
本文标题:(完整版)询价比价规范流程
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