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家庭整改措施或建议【推荐4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“家庭整改措施或建议【推荐4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!意见建议和整改措施【第一篇】金佛寺中心幼儿园意见建议和整改措施幼儿园教师担负着保育教育幼儿和为家长服务的双重任务,我们的工作需要家长的支持和监督,家长为我们提的意见和建议我们将尽快反馈和整改。一、存在的不足:1、要强化幼儿普通话训练。2、多给孩子表现自己的机会。3、幼儿伙食花样更加丰富,注意营养搭配。4、放手让孩子多做一些实践活动。5、平时要注意幼儿饮食安全、卫生。6、天热了,应该让孩子多喝水。二:下步整改措施:1、幼儿食谱一月换一次,营养搭配、合理饮食。2、食堂要严格按照食谱操作,不能随意更改食谱。3、教师要尽量讲普通话,引导孩子说普通话。4、消毒人员要做好消毒工作,保证每个孩子健康成长。5、每天的喝水时间班主任和宿管老师要相互配合,要保证孩子的饮水。6、做好学期末汇报演出工作,让每个孩子都能表现自己!我园将在上级部门的关心和支持下,发扬我们的优势,弥补我们的不足,更好地为幼儿的成长发展服务打好坚实的基础。建议书之审计建议整改措施【第二篇】审计建议整改措施篇1:审计整改措施1关于x有限公司原x同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中,审计发现的问题主要有x类,分别是xxx方面,根据审计报告中的建议,我单位对审计中发现的问题进行了深入分析,制定了相应的措施,避免此类问题再次发生,具体情况如下:一、要坚持以制度管事,以制度管人在坚决执行八项规定的同时,又在不断的完善《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度,通过部门培训、财务把关的方式,落实以制度管事,以制度管人的管理手段,杜绝会议费、招待费等不规范的行为。二、加强招投标及合同管理工作(一)、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训,了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定,学习相关制度,使得招投标工作更加规范,实现科学管理。二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审人员应该列席每一次招投标会议,积极的发挥自身作用,加强对招投标工作的监督。(二)加强合同管理一是设立合同管理人员,从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。二是完善合同管理制度,要严格规范合同的签订和审批工作,通过现有的制度逐级审批,保证合同的真实、合理,防范合同纠纷等风险。篇2:内部审计意见建议整改落实规定集团各部室、各成员企业:为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,集团公司制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。杭州华东医药集团有限公司内部审计意见建议整改落实规定第一章总则第一条为了充分发挥内部审计监督作用,确保审计意见和建议得到认真落实,切实提高审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法》,制定本规定。第二条本规定适用于集团公司本部及各成员企业。第二章主要职责第三条集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。第四条被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。第五条被审计单位由于受客观因素的影响,无法对审计发现的问题采取纠正措施,应及时做出书面说明,报请集团公司监审部按程序批准后,方可暂缓整改。第六条需要实施后续审计的,被审计单位应当积极支持、配合,按要求及时提供完整、真实的相关审计资料。第三章工作程序第七条凡被审计单位在审计中发现存在问题的,在审计报告送达之日起30日内,向集团公司监审部报送审计整改结果报告。报告内容包括:对审计发现问题的整改措施及完成情况,审计建议的采纳情况,对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况,尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。第八条集团公司监审部根据被审计单位的书面整改报告,通过检查、复核,认定其对重要审计事项已落实的,该审计项目的审计工作才能关闭。确有必要时,可实施后续审计,或者作为被审计单位下次审计工作的一部分。第九条重要审计事项已具备整改条件,被审计对象未进行整改的,集团公司监审部报经集团公司领导批准后,适时安排后续跟踪审计。第十条后续跟踪审计应充分考虑以下因素:(一)审计批露的问题和审计建议的重要性;(二)纠正措施的复杂性;(三)落实纠正措施所需要的期限和成本;(四)纠正措施可能产生的负面影响;(五)被审计单位的业务安排和时间要求。第十一条集团公司监审部根据被审计单位的整改书面报告,在全面深入了解情况的基础上,确定审计思路和重点,编制审计方案,有针对性地开展后续审计工作。第十二条后续跟踪审计应突出对未整改问题的审计力度,并恰当分析未整改的原因,评估整改的效果和未整改的风险程度,寻求进一步整改的可能和措施。第十三条后续跟踪审计应着眼于内部控制的充分性、有效性,更多地关注关键环节、重点部位。第十四条集团公司监审部根据后续审计执行过程和结果,向被审计单位及集团公司提交后续审计报告。第四章相关要求第十五条被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。单位自身存在的问题,主要负责人要负责整改;下属单位存在的问题,要督促下属单位落实整改措施。第十六条被审计单位整改落实工作要以完善制度、规范管理、提升能力为目标,对审计发现的问题进行认真剖析、总结,整改提高。第十七条被审计单位逾期未提出整改报告的,或者不按要求整改落实重要审计事项的,集团公司监审部应及时进行督办,责令其整改。对拒绝、拖延整改工作的被审计单位从严问责,除在一定范围内进行通报批评外,根据情节轻重情况,报集团公司董事会批准,扣除其单位负责人与财务部经理3-5%的年终奖金。第十八条后续审计中如果因被审计单位未能提供真实审计资料、信息等造成审计结论与客观事实不符,应当重新核实,更改审计结论,按审计工作有关规定进行严肃处理,追究当事人的责任。第五章附则第十九条本规定由集团公司监审部负责解释。第二十条本规定自下发之日起施行。篇3:关于2008年审计报告中存在问题的整改措施关于2008年审计报告中存在问题的整改措施1、非税收入及国有资产收益合计万元未收缴国库。其中,应缴未缴预算收入万元,应缴未缴国有资产收益135万元,应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入万元,影响了当年预算收入的完整性。整改措施:县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户,未上缴国库,该款已于2009年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井2007年分红收益50万元未上缴国库,该款已于2009年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益万元。其中塔格拉克牧场万元,青年农场万元,共青团农场40万元,水稻原种场10万元,木本粮油临场197万元,吉格代牧场35万元,恰其力克牧场35万元,集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于2009年2月全额上缴国库。2、内部监管存在漏洞。银行存款万元用途不明,后又归还单位银行账户。整改措施:办公室相关责任人已违反资金管理制度,已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定,修改完善相关管理制度,使其进一步加大内部监管力度。3、挤占开行贷款配套资金万元用于归还贷款本金及利息,不利于开行贷款项目顺利实施。整改措施:2008年3月,因国库资金紧张,需及时归还开行贷款基建项目利息万元,经请示领导,同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息万元,待国库有钱时及时归还,目前,已报告县领导,正在归还中。4、会计、出纳一人担任,会计核算不规范、会计凭证为装订,财务岗位缺乏内部制约监控机制,容易发生错弊。整改措施:针对该问题,局领导经过研究,已加强了人员配备,会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚,督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务,目前已进入正轨。建议学校食堂整改措施【第三篇】学校食堂整改措施在我们学校就餐的主要地方就是食堂,他与我们生活息息相关,所以关于食堂的卫生以及饭菜价格是每个学生都很关心的问题,目前食堂不断涨价已经是总所周知的事情了,然而价格上去了饭菜的质量与数量却没有跟着变化,希望学校领导以及食堂管理人员能深入调查,给同学们良好的学习环境的同时也能给一个良好的就餐环境。一.首先说明我个人觉得存在的问题:(1)、饭菜价格不标准。(2)、所给菜量不标准。(3)、卫生质量存在一定的问题。(4)、服务人员的服务态度。二.依存在的问题二建立的整改目标:1、规范食堂管理,制订完善食堂食品同意价格一览表,杜绝某些饭口乱涨价现象。2、对所有饭口采用同样的餐具,规定饭口应给的饭量。3、所有工作人员一律穿工作服、佩戴健康证,食品分类存放,所有出售的食物卫生安全。4、增强学生健康卫生意识,保障师生员工身体健康,杜绝学校食物中毒或者其他食源性疾患事故的发生。5、优化食堂环境,消除安全隐患。食堂各功能室完整并符合卫生要求。三.整改措施1、成立学校食堂卫生安全管理领导小组,定期的对食堂的卫生进行检查。2、结合本校食堂工作特点,包括食堂管理制度、食堂卫生制度、食堂卫生检查制度、食堂食品留样和试尝制度、食堂食品粗加工管理制度、食堂烹调加工管理制度、食堂库房管理制度、食堂食品添加剂使用与管理制度、食堂配餐管理制度、学生食堂预防食物中毒措施、食物中毒事故报告制度等制度。保证从原料(成品)的采购、签证、验收、保管、加工、出售各环节及饮用水、个人和公共卫生严格按章操作,消除卫生安全隐患,杜绝一切事故发生。3、在各功能室内张贴相关食堂卫生管理制度及岗位责任制度。4、学校学生会成立卫生检查监督站,学生用餐时间在食堂值班,参与学校食堂卫生安全管理。5、食堂从业人员进行健康检查,取得健康证后才能持证上岗。每天上岗前,做到手消毒、穿戴清洁的工作服,分发熟食时戴好口罩等,防止病菌传染。6、加强对食品的采购、贮存及加工的管理监督。严格把好食品的采购关,做到定点定人,禁止采购腐败变质、霉变生虫、污秽不洁等对人体有害的食品。7、把生熟区、分饭区和杂物区等各种功能区分开。食品贮存做到分类、隔墙、离地存放,并定期检查。8、所有熟食在加工后到出售前一律用全新保鲜膜覆盖。确保饭菜既卫生又保温。9、食堂加工处理区天花板用防霉涂料覆涂,地面用耐磨防滑不掺水、易清洗的瓷砖铺设,并有一定的坡度。10、烹调间内重新打造隔墙烧火炉灶,设置专用的烹饪间,墙裙、地面用瓷砖铺设。211、购买配餐间专用的留样冷藏冰箱,对留样食品冷藏,时间要保留48小时。12、规范学生集体卫生用餐,所有学生在学校食堂必须持卡消费,杜绝现金交易。满意度整改措施及建议【第四篇】第一税务所提高纳税人满意度整改措施及建议2007-04-29阅读次数:7146[字体大小:大中小]第一税务所落实《关于开展提高纳税服务水平,改善顺义地税局政务环境研讨活动的通知》,多次组织全体人员认真学习张天生局长的讲话,仔细研究《2006年顺义区政务环境评估项目——区地税局报告》和《2006年度纳税人满意度暨征询纳税人意见调研报告》,分析制约纳税人满意度提高的各种因素,提出整改措施及建议。一、内部的整改措施:1、强化12366咨询人员服务水平,规范服务、统一服务标准。2、窗口进行业务整合,提出合理化建议。3、制作服务监督卡。4、开展业务学习,组织小教员培训,增强“全能全岗”服务能力。5、对窗口人员进行文明礼仪、文明教育和沟通技巧的培训。6、政务公开。7、建立大厅票库。二、其他制约纳税服务满意度提高因素的改进建议:1、纳税人所需资料的复印工作。2、考虑引入税务中介服务。3、申报系统存在问题。4、各区域所应进一步加强网上申报辅导工作。5、“12366”咨询人员解答问题规范化。6、税收宣传资料的发放。7、增加指引功能。关于纳税人满意度的整改分析报告根据《广东省国家税务局关于国家税务总局2012年纳税人满意度调查广东国税调查结果分析情况的通报》(粤国税发[2013]78号)文件的相关要求,对照通报中的具体内容,我局能认真开展检查,特别是对通报中所列举的广东国税系
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