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检验、试验作业指导书一、检验、试验流程图二、检验、试验方法和要求下达试验任务或签定检验、试验合同样品接收,制备管理编制检验、试验计划抽样、送样检验、试验数据记录及处理编制报告报告发送项目部不合格复检不合格存档1确定检验任务1.1集团公司或项目部的计划部门应根据工程合同和相关标准规范与检测单位签定总的委托试验合同或经济责任书,明确双方的责任和权利,明确检测试验的范围、项目、数量、费用及结算方式等。1.2检验任务可划分为:a.各种原材料的进货检验;b.工程施工过程控制检验和最终检验;c.科研试验项目;d.各种生产性试验项目;e.其它类型的检验。2制定检验计划2.1实验室接到检验任务后组织相关检验室负责人制定详细的检验计划(检验试验大纲),由技术负责人审核并受权审批,以确定对该类产品实施最有效的检验。2.2一般日常委托的单一产品和参数的检测可省略计划程序,由相关检验室按委托书和试验规程进行检验。2.3检验计划内容主要包括:检验目的和检验结果的使用、检验对象或实物、检验依据或标准、作业文件的准备、参加人员和辅助人员、需要的特殊和辅助资源、起止时间要求、报告的形式、检验的场所、限定要求和条件、抽样方法、控制要求等。3抽样3.1原材料进货检验的抽样由物资采购部门或生产单位按规范或其它抽样文件的要求进行抽样,并填写抽样单,见表();3.2生产过程检验的样品除拌和系统的材料、机口混凝土由检测单位按要求进行抽样外,其它如:钢筋接头、仓面混凝土等由施工单位施工制作的产品、试件、工件的检验试验样品由施工单位按要求进行抽样,并填写抽样单,见表();3.3需要在现场进行抽样和试验的项目,由相应的施工单位配合试验检测单位进行抽样和现场检测试验;4样品接收和管理4.1检测单位业务人员应做好送样人的接待工作,详细询问送样人的要求,指导送样人填写检验委托书,与送样人签立日常委托检验协议。4.2检测单位业务人员应详细询问、查验送检样品,向送样人提出可疑点和待查处,认真做好被检样品状态、数量附件和资料的记录。4.3检测单位业务人员接收送样人提交的被试样品和资料,进行样品的唯一性标识,及时将样品转交检验室,由检验负责人(样品管理员)按照委托人的要求妥善保管,保证样品不发生变质和损坏。4.4送样人应按检测单位的要求认真填写检验委托书,原材料必须写清出厂炉(批)号。4.5在质安部的统一规定下可与检测单位协商适当简化检验委托书。5组织实施检验活动5.1有关检验室负责人在接到检验任务指令后,应亲自组织或指派专人负责组织人员实施检验,检验室负责人或监督员应对检验活动给予指导和监督。5.2样品在检测单位内部流转应做好样品及技术资料的交接登记,业务受理员应向检验负责人(样品管理员)口头陈述或出示书面文件,提出对样品、附件和技术资料的保管要求。5.3检验负责人(样品管理员)接收样品后,应对样品的控制状态在样品标识上进行状态标识,转入检验室。5.4检测单位应经常跟踪标准和规程信息,保证检测方法的现行有效。6数据控制检验数据应从以下诸环节进行控制:6.1数据的采集a.手工记录。检验数据要真实、清晰,不应有“漏记”、“转记”和“追记”,除潮湿工作环境条件下可用2H铅笔记录外,其它一律用钢笔记录,测量结果位数要合适,应符合检验标准的规定要求。b.自动采集和记录。应根据检测参数的要求设置程序参数和规定的记录格式。6.2数据的处理a.物理化学常数的确认b.计算公式、图表、数表、曲线6.3数据的修约a.不确定度的估算b.数据修约。按GB8170-87执行。6.4数据的判定a.极限数据的判定。按GB2150-89执行。b.可疑数据判定c.不一致数据的验证6.5数据的转移a.输入计算机及数据存储b.报告的形成6.6数据的更正a.数据更正程序b.向用户的正式说明7编制和签发检验报告7.1检验完成后,检验室负责人负责组织编制检验报告,由检验员仔细核对后交检验负责人或指定的其他检验员进行校核,在确认检验数据和判定结果以及其它信息无误后依次在报告上签字对报告的正确性和有效性进行确认。7.2签字确认后的检验报告送实验室的相应专业范围的“授权签字人”进行审核批准,履行签发手续。当“授权签字人”确认检验报告正确、有效、完整后,即可对检验报告进行最后的签发。签发后的检验报告应随检验原始记录和委托检验合同及其附件一起送资料室盖章保管,备发送。8发送报告和事后处理8.1资料管理员负责按委托合同或经济责任书上明确的要求,用指定的发送方式向委托方发送检验报告,发送报告时做好发送记录。8.2当检验结果达不到规定要求或不合格或结果异常,检测单位应填写一份不合格/异常的登记表,及时通知质安部门和送样单位,并保留所检样品三天(72小时),待质安部门提出处理意见后按质安部门意见执行。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期
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