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编号:923882923乡镇会计综合检查自查报告201X/X/XXXX镇会计综合检查自查报告根据《XX财政局关于开展201X年度行政事业单位会计综合检查的通知》文件精神,结合实际,组织相关人员对我镇会计基础工作、会计内部控制制度建设及会计准则、制度执行等情况进行了自查,现就自查情况汇报如下:一、财务收支执行情况在财务工作中,XX镇严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据我镇实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据我镇工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资[标签:介绍]
本文标题:乡镇会计综合检查自查报告
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