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1第一章供应内部控制制度第一节内控概述一、定义与范围本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程,主要包括采购、仓储两个主要业务环节。供应循环的内部控制指对供应计划、采购作业、存货流转、仓储等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、控制目标确保采购业务集中归集供应管理部门运作,并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围,避免重复采购和盲目采购;确保采购业务在预先设定的规范的参数体系和分级授权的审核体系下进行,以实现采购业务发生的合理性、计划性、有效性;确保存货仓储业务的发生在预先设定的规范的参数体系和标准化操作流程指引下进行,以实现存货资产高效率周转,减少资金占压和资产沉滞。三、主要控制节点各营运部门的需求和请购进货渠道建设采购计划制定采购定价合同形成自行采购仓库实物流转2仓库信息报告四、控制政策与方法归口各部门采购权,实施统一采购政策管理层定期设定和调整个别特定自采权限和特定采购模式,其他物资、服务等采购权限归口供应部门,实现集中操作、统一调度;供应部统一采购管理模式、管理政策、货源管理和业务控制标准及流程,统筹规划批量物资需求,尽量形成批量采购,提高供应链整体的协同能力和反应能力。采购作业计划性控制在经营预算目标指导下,根据销售计划和各营运部门物资需求,形成中短期供应业务计划,直接规范采购作业指令和进度安排,保证充分及时、灵活调整的供应能力,并提供详尽的资金使用依据。采购业务分级权限监控采购业务程序中的各重要环节根据业务特点和金额大小等,分别接受不同级别的授权控制,减少业务运作的任意性和盲目性,强化权限决策和权限责任。进货成本有效性控制采用供应市场分析、供应商管理、实施特殊采购程序规范、定价权的授权控制等多种方法,实现综合供应成本的不断改进,促进优化成本管理之财务目标的实现。库存物资多级帐务管理建立仓库业务部门和财务会计部多层次帐务体系:根据业务操作部门和财务职能部门的特点及需求,形成基层帐务体系和财务一级帐务体系各自物流、资产和业务等反映信息地重点和形式,在多层次帐务体系之间建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的勾稽关系,实现多层次的信息记录、沟通和反馈机制。仓储物资数据分析与报告制度按多种具体营运目标和物资特性定义库存和库存参数标准,定期形成基础数据的分析和相关报表、报告的传递和反馈,在向营运部门提供及时、充分供应的同时,实现库存规模、结构和周转率有效性控制。存货帐实准确性控制通过贯彻基层帐务建设的一般控制标准和实施在库物资的定期抽查和循环盘点,3保证库存物资帐实一致,提高资产规模、资产价值及资产减损等财务信息的准确性和真实性。在库物资清查处理制度和存货非生产损耗控制按物资流转和经营特性,明确不确定性和潜在风险较大、物流费用较高的库存物资,划定重点控制存量、流量和周转的物资范围,制定有针对性的,特殊的物资交接、在库存储和清理政策,减少滞料和废料,控制生产环节之外的物料消耗。4第二节组织机构及岗位职责一、部门及部门职责1、供应循环管理组织机构供应部:直接参与制定公司在既定会计期间内整体供应政策和预算安排,规划供应部内部具体业务的管理模式;实施归口物资的采购、仓储、配送运输,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物流信息管理、物流成本控制;供应部内部设一个业务统筹管理控制机构,即计划成本组;两个业务运作机构,即采购组和仓库管理组;一个信息辅助机构,即档案资讯组。计划成本组:与财务管理部在采购计划和进货成本控制方面形成主要工作接口,负责物资采购流程与进度的全面计划和控制,监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况;制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管理模式,设定仓库管理的标准参数,实施材料市场行情调研和主要供应商调研,制定进货成本控制目标和控制方法,组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评,提交供应商汰换和新供应商引进的建议;对采购作业、进货渠道选择、进货价格确定和其他采购费用进行规范性指导、监督,并负责采集、汇总、加工和提供采购业务相关的基础数据资料,包括供应商资料、材料市场行情、采购业务历史数据等,向供应部经理提出改进采购5业务的建议;按有关责任部门设定的技术型号标准组织招标采购;计划成本组内部岗位包括计划成本主管、材料物资计划员、非生产性物资计划员、招标管理员、成本管理员、库存控制员。采购组:分解采购计划,按相关规程、指标要求及授权范围操作执行具体采购业务,包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货补货执行、差异记录等,形成自我监督和接受外部监督;具体协调与供应商的合作关系,落实供应部与供应商的交易合作策略,收集供应商和材料市场的基础信息,向档案资讯组汇总,直接参与供应商交易考核;采购组内部岗位包括采购主管、采购经理。仓库管理组:库区、仓位和运输配送的具体安排调度;仓库物料的收料、发料、退料、转调、存储、清查、盘核、外验、销毁等实物管理,在库物资仓储保管。实施物料编码、仓储货位编码、实施物料仓储标准参数、仓库基础帐务记录冲销、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管,在帐务管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口;仓库管理组内岗位包括仓库主管、仓库管理员、收料员、发料员、质检员、仓库统计员、总统计员。档案资讯组:汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包括供应商6档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等;按权限级别控制档案资料的调用;定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为部门内和其他管理部门提供多层次的决策信息支持;档案资讯组内设立档案管理员。2、供应循环涉及部门及职责财务管理部:按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等供应循环控制,主要职权包括供应计划和资金计划的审定、重要合同会签、参予和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。会计部:定期获得和汇总相关票据和明细帐表,负责重点环节审核、票据审核、对帐、核算。各职能部门(生产部、设备部及其他):提出物资和劳务等项目请购需求,传递需求计划或请购需求,参与特定采购程序。法务部:对采购合同进行法律条款审定,并负责最后合同签章。质量技术部:负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。审计部:对采购作业和自采过程进行定期稽核,提交稽核报告。二、岗位职责供应部经理:协调和规划部门内具体工作,落实供应部相关预算任务,并根据预算限额控制7本部门的业务运作;审定采购库存业务参数指标的设定结果;制订和调整供应商管理与合作的原则和政策;审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施,审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施;审核和提交存货资产损溢的定期处理报告;审核超预算采购支出和费用支出。计划成本主管:制订采购业务控制参数,汇总和提交采购方面的预算分析报告;汇总、审核、修订和提交物资供应计划,根据计划审定结果下达采购指令,组织监督采购经理计划完成情况;组织供应商规划和管理工作,制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施,协调和指导计划成本组公室的整体工作。材料物资计划员:制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料月度供应计划,监督采购组计划完成情况和收集反馈信息;收集供应商基本信息,参加供应商考核和评审。非生产性物资计划员:制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划,监督采购组计划完成情况和收集反馈信息;收集供应商基本信息,参加供应商考核和评审。成本控制员:8负责集团内关联企业供应商的年度、半年度利润成本分析,定期进行外部重点供应商季度询价,控制采购经理的询比价程序,收集主要物料的市场行情资料;根据基本进货成本信息和财务管理部传递的成本变动数据,提交重点物料进价成本管理改进目标的建议。招标管理员:负责按照设备部及使用部门共同制订的设备购置质量、型号、技术规格标准和进货渠道限制标准,制作标书,组织具体招标活动,并与设备部和使用部门共同确认招标结果,向采购组传递采购指令;归集所有招标工作档案并在资讯组存档。库存控制员:负责库存物资动态信息的跟踪、汇总,监控库房控制指标的达成情况;与统计员进行数据交流,定期分析库存规模、结构和周转情况,向仓库主管和财务管理部提交库存分析相关报表和报告;定期按库存参数标准提出补货需求。档案管理员:负责合同、订单,采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更新,进行重要信息汇总统计,每月出据分类汇总报表;按权限管理资料调用,对供应部内部主管以上级别管理人员调用资料提供全部权限,主管以下级别管理人员调用须经各主管授权,供应部外部人员调用资料经供应部经理确定权限。采购主管:分解采购计划,下达采购指令,指导和监督采购经理完成采购业务,完成计划9成本组的采购计划;对采购经理的供应商询比价进行基本控制审核,组织收集供应商和原材料市场的一般数据资料。采购经理(采购员):按采购指令和操作规范的要求完成具体采购作业,对供应商实施询比价程序,跟催供应商备货,记录和回馈采购业务的基本情况和异常情况,负责收集、汇总和上报供应市场行业信息,提出供应商规划建议。仓库主管:指导和监督物资日常进出库作业,制订和调整库存参数;组织进行定期存货流转状况分析,审定并提交分析报告;制订库存管理改进目标和推进具体控制措施,组织监控存货资产非生产性损耗,提交存货异常状态解决方案。仓库管理员:负责仓库的日常管理,组织和监督仓库员工日常工作,提交盘赢盘亏处理报告,报废存货、滞存物资处理报告。收料员:物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接,物料入库数量清点和制单,日常在库物资仓储作业。发料员:物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接,物料出库数量清点和制单,日常在库物资仓储作业。质检员:参予入库交接环节和原辅料不定期抽检,外包装初检和质检抽样,填写请验单,协助质量技术部质检员进行检验工作。10总统计员:物资进出票据汇总,建立并具体负责库房二级明细帐核算统计工作;与仓库统计员核对月进销存报表,向会计部报月报表和汇总出入库单据。仓库统计员:物资进出票据汇总,各仓库的台账(三级账)和每日进销存报表核算统计工作,当月进销存报表,与供应部总统计员核对报表。11第三节授权体系供应循环业务授权,是指在公司内部各级管理人员和业务操作人员在其职权范围内,根据既定的权限级别及对应的有关职责,执行采购及库存管理的项业务的发起、协商、审核和审批。供应循环业务授权详见下表。项目发起部门协商/会签部门审核部门审批部门物料供应计划计划员计划成本主管供应部经理、分管副总计划超预算说明计划成本主管供应部经理总经理物资请购各部门仓库管理员部门主管部门部长1万元以下预算外请购各部门仓库管理员部门主管部门部长、分管副总1万元以上预算外请购各部门仓库管理员部门主管部门部长、总经理自采权限首次分派项目负责人供应部经理、财务管理部部长总经理自采权限年度审定、调整项目负责人供应部经理、财务管理部部长总经理各部门零星备用金自采权确定各部门部长供应部经理、财务管理部部长、结算中心负责人总经理项目自采询比价项目自采人员项目二级财务人员项目负责人分管副总部门备用金自采询比价部门内自采人员部门部长分管副总自采不经询比价授权项目/部门自采人员项目负责人/部门部长分管副总预算内项目自采5万元项目自采人项目负责人12项目发起部门协商/会签部门审核部门审批部门以下合同员预算内项目自采5-10万元合同项目自采人员分管副总预算内项目自采10万元以上合同项目自采人员总经理预算外项目自采1万元以下合同项目自采人员分管副总预算外项目自采1万元以上合同项目自采人员总经理项目自采大宗采购申请项目自采人员项目负责人大宗采购标准制定计划成本主管企业发展部、财务管理部供应部经理分管副总符合标准但不实行大宗采购使用部门
本文标题:集团采购管理内部控制手册
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