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2019/10/41第四章生产规划2019/10/424.1ERP的计划层次计划的意义计划是企业管理的首要职能,只有具备强有力的计划功能,企业才能指导各项生产经营活动顺利进行。当前企业所面临的市场竞争越来越激烈。在这种情况下,企业要生存和发展,就必须面对市场很好地计划自己的资源和各项生产经营活动。2019/10/43企业困扰无人知晓在企业高层领导会议上,对于所讨论的产品和生产线竟然没有一个人能够掌握必须的和足够的信息和数据。采购人员按月制定采购计划,但他们不能追踪。库房管理人员不知道这几天来库房的变化。数据不一销售预测按季度进行,但和实际的销售额有很大差别。生产部门安排生产计划,已经有几个产品的生产计划已经过期,但尚未调整。企业有许多产品存放在成品库中,但是,企业的许多客户却不能按时得到发货,实际上常常把同一批货承诺给多个客户。无人承诺企业已经对客户做出了承诺,答应按时发货,但是没有人保证一定能做到。财务部门要求销售、库存和生产部门提供关于未来半年的详细计划,以便确定企业能否满足其今年的财务预算。每个人都有自己的一套数据来为自己的工作辩护,而把责任推向别人或别的部门,甚至抱怨客户或供应商。2019/10/44ERP计划层次经营计划生产规划资源需求计划主生产计划粗能力计划车间生产控制物料需求计划能力需求计划主计划宏观计划微观计划L1L2L3L4L52019/10/45供需平衡供需矛盾是企业最基本的矛盾计划解决方法:确定生产目标。确定生产(或制造)资源。协调需求和能力之间的差距。2019/10/46协调需求与能力的策略或措施,通用方法是增减产量或增减可用资源。材料短缺:增加材料购买、减少生产总量、用其他供给源和用替换材料等策略;劳力短缺:安排加班、增加班次、雇佣新员工、转包、减少生产总量和重排生产等策略;机器短缺:考购买新的机器、升级现有机器、转包作业、采用不同的工艺工程和减少生产总量等策略;4.2生产规划概念及内容生产规划(PP,ProductionPlanning)是是对企业未来一段时间内预计资源可用量和市场需求量之间的平衡所制定的概括性设想,是根据企业所拥有的生产能力和需求预测,对企业未来较长一段时间内的产品、产出量等问题所做的概括性描述。每类产品在未来一段时间内需要制造多少?需要何种资源、多少数量来制造上述产品?采取哪些措施来协调总生产需求与可用资源之间的差距?生产计划大纲(PPS,ProductionPlanSchema)是生产规划的表现形式。生产计划大纲满足经营计划的产量可用资源生产规划功能2019/10/49主生产计划粗能力计划MRPII逻辑流程图生产规划资源需求计划销售规划可行?可行?物料需求计划能力需求计划可行?采购作业车间作业成本会计业绩评价资源清单合同预测其它需求供应商信息销售与运作计划生产规划应收帐总帐应付帐库存信息物料清单工作中心工艺路线客户信息成本中心会计科目宏观微观经营规划123454个计划层次1个执行层次决策层计划层执行控制层2019/10/410生产规划是MRPⅡ系统的第2个计划层次。生产规划是企业经营战略的具体化,是与销售规划对应的生产目标规划。生产规划是为了体现企业经营规划而制定的产品系列生产大纲,它更多地体现一种人机交互的管理决策系统。它要确定各产品大类在全部产品中各自占的比例,以符合经营规划要求的年销售收入、利润等,确定单位时间的产出率,均衡利用资源,稳定生产。2019/10/411生产规划的作用把经营规划中用货币表达的目标为用产品系列的产量来表达,制定出每个月生产哪些产品?销售多少?制订一个均衡的月产率,以便均衡地利用资源,保持稳定生产。需求是有起伏的,而生产能力却是有限和相对稳定的,需要结合消耗库存量来保持生产稳定同时又能满足变动的需求量。控制拖欠量(对于MTO类型)或控制库存量(对于MTS类型)。作为编制主生产计划(MPS)的依据。生产规划的制定的步骤4.3生产规划大纲的编制经营规划相关信息编制生产计划大纲初稿编制资源需求计划协调可用资源与资源需求确定生产计划大纲可用资源与需求资源平衡否 否2019/10/413信息收集计划部门的信息:包括销售目标和库存目标,均以金额表示。市场部门的信息:包括各时段产品的销售预测(以产品数量表示)。产品研发部门的信息:确认新产品设计的可能性,包括资源清单和专用设备要求。生产部门的信息:主要为资源可用性,如可用劳动力、可用机时或工作中心小时、当前库存水平、当前未完成订单的数量。财务部门的信息:包括单位产品的成本和收入、资金可用性和增加资源的财务能力。2019/10/414制定生产规划生产规划是一个关于产品族的计划过程用于制定生产规划的因素包括销售规划、供应商、生产能力限制、当前的和所希望的库存量(对于面向库存生产的产品)或当前的和所希望的未交付客户订单量(对于面向订单生产的产品)生产规划的生产率经常会与销售率不同编制生产计划大纲时,考虑以下三方面因素的平衡:库存生产状况需求/预测•方案一:平稳的生产和可变的库存。累计生产累计需求•方案二:可变的生产和平稳的库存累计需求累计生产2019/10/418不同生产环境下编制生产规划大纲MTS:控制年末预期的库存水平,每月的生产率比每月的销售预测低一些;MTO:控制未完成订单的水平,每月的生产率要比每月的销售预测高一些,以年末实现减少未完成订单量的目标;•(1)面向库存生产又称备货生产环境(MTS)下生产计划大纲初稿编制方法目标:使生产满足预测需求量和保持一定的库存量及平稳的生产率,以此来确定月生产量和年生产量。•编制MTS生产计划大纲的一般过程:根据预测需求和库存水平的目标计算总产量,然后将其分配在计划展望期上。(1)预测分布在计划展望期上(2)计算期初库存(=当前库存水平-拖欠定货数)(3)计算库存水平的变化(=目标库存-期初库存)(4)计算总生产量(=预测数量+库存改变量)(5)把总生产量和库存改变按时间段分布在整个展望期上,分配时通常要求按均衡生产率原则。注意:分配时保证月生产量小于月销售预测量•(2)面向订单生产又称订货生产环境(MTO)下的生产计划大纲初稿编制方法目标:使生产满足预测需求量和拖欠定货量。•编制MTO生产计划大纲的过程:根据预测和未完成订单目标来计算总生产量,将总生产量分布在计划展望期上。(1)把预测分布在计划展望期上(2)把未完成的订单分布在计划展望期上(3)计算拖欠量变化(=期末拖欠量-期初拖欠量)(4)计算总产量(=预测量-拖欠量变化)(5)把总产量和预计未完成的定单按时间段分布在整个展望期上,分配时通常要求按均衡生产率原则,且月生产量应保证满足月末完成定单的数据。分配时注意:保证月生产量大于月销售量2019/10/423面向库存生产-平均法例:假设一个生产儿童推车的工厂编制生产规划,计划展望期为一年,按月划分时区,年末库存目标是100辆,当前实际库存量为500辆,拖欠订单数量是300辆。儿童推车的年预测销售量是1200辆。(1)把年预测销售量1200辆按月平均分布,每月为100辆。(2)计算期初库存期初库存=当前库存一拖欠订单=500-300=200辆(3)计算库存变化库存变化=目标库存-期初库存-100-200=(-100)辆(库存减少)(4)计算总生产需求总生产需求=预测数量+库存变化=1200+(-100)=1100辆(5)把总生产需求量按时间段分配在整个计划展望期内,所得到的生产计划大纲初稿如表4-2所示。2019/10/424表4-2面向库存生产的产品类:儿童手推车产品类:M120当前日期:1/12/2008单位:台当前库存量:200月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售预测100100100100100100100100100100100100期初库存200预计库存190180170160150140130120110100100100生产规划909090909090909090901001002019/10/425面向库存生产-滚动计划法滚动式计划有几大优点:计划是动态的,计划的应变能力得到了保证。计划具有连续性,这样便于建立正常的生产秩序和组织均衡生产。生产儿童车厂编制生产规划,各时段内的预测量为表4-3所示,期初库存为300,要求各时段内库存为下一预测量的50%,试编制期各时段内的生产规划。每一时段期望库存=下一时段预测量*50%每一时段生产规划量=该时段的预测量+(该时段期望库存-上一时段库存量)2019/10/426表4-3滚动计划法编制生产规划月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售预测800700500700600400500600700800900400期初库存300期望库存350250350300200250300350400450200生产规划8506006006505004505506507508506502019/10/427面向订单生产对面向订单生产(MTO)环境下编制生产规划,是根据当前的和所希望的未交付订单量来控制生产率预计未交付订单=当前未交付订单+销售规划量-生产规划量2019/10/428例:假设一个生产儿童推车的工厂编制生产规划,计划展望期为一年,按月划分时段,年末未完成订单数量为300辆,当前未完成订单量为420辆,年预测销售量为1200辆。(1)把年预测销售量1200辆按月平均分布,每月为100辆。(2)计算未完成订单的改变量拖欠订货数变化=期末目标拖欠订货数-当前拖欠订货数=300-420=(-120)辆(未完成订单量减少)(3)计算总生产量总生产量=预测销售量-拖欠订货数变化=1200-(-120)=1320辆(4)把总生产量平均分配到各月。2019/10/429表4-4面向订单生产的产品类:儿童手推车产品类:M120当前日期:1/12/2008单位:台当前未完成订单量:420月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年销售预测1001001001001001001001001001001001001200预计未完成订单410400390380370360350340330320310300生产规划1101101101101101101101101101101101101320•案例1[MTS环境下生产计划大纲的编制]:某公司生产自行车,年预测量为4200辆,月预测量350辆,当前库存为1750辆,拖欠定货数为1050辆,目标库存为350辆,请编制其生产大纲初稿。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年销售预测3503503503503503503503503503503503504200生产计划大纲预计库存)目标库存350解:(1)预测分布在计划展望期–(2)计算期初库存=当前库存水平-拖欠定货数=1750-1050=700–(3)计算库存水平的变化=目标库存-期初库存=350-700=-350–(4)计算总生产量=预测数量+库存改变量=4200+(-350)=3850月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年销售预测3503503503503503503503503503503503504200生产计划大纲预计库存目标库存350降低了库存水平期初库存700总生产数量=预测数量+库存变化=4200-3503850期初库存=当前库存—拖欠订单=1750-1050月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年销售预测3503503503503503503503503503503503504200生产计划大纲3153153153153153153153153153153503503850预计库存(期初库存700)目标库存350700+315-350=665(5)把总生产量和库存改变按时间段分布在整个展望期:•a.1~10月均为315辆,11~12月为
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