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费用报销凭证的规范一、费用报销单及差旅费报销单填写填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改(如金额有涂改的请重新填写),凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。1.日期如实填写。2.在“部门”处填写所属的部门,如行政部、市场部、生产部等。3.“摘要”处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,尽量填写详细(例如快递运费需区分销售发货或采购收货等)。4.“金额”填写实际发生金额,小写金额前一位应填写“¥”符号。5.“金额合计栏”填写各项费用合计的阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,划斜线注销。6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整。7.在费用报销单右下角的“报销人”及“领款人”处签字。8.差旅费报销除以上规定外,有借款的应注明。具体填写实例见下图:二、报销原始凭证的要求1.原则上都必须是发票才能报销。所有发票必须开具为公司全称,开具为个人的将不予报销。2.如因实际情况或小额业务确无法取得发票的,需取得收据(收据应加盖收款单位公章或财务章),该收据背面需由经办人签字确认。3.如果既无发票也无法取得收据(此类情况限于与个人发生小额经济业务时,当面交易的需由收款人出具收条,网络付款需附付款截图。)同时,经办人应写情况说明,主要包括发生时间,事由,金额,经办人等,由部门领导或同事签字确认。4.报销时,除以上所称票据外,其它能够证明该业务发生的其它附件也应一并附在报销单后。例如:报销快递运费,需附发票、快递单;报销办公用品或材料采购款,发票或收据上如未写明细项目仅概括写为办公用品或原材料的,需附采购物品的明细详单。
本文标题:费用报销凭证的规范
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