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页码:第1页共5页文件编号:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评介控制程序版本/版次:A/0生效日期:2016年9月1日深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHENMOVEONDISPLAYTECHNOLOGYCO.,LTD序号修订/制订记录修订/编写人生效日期备注1首次编写周瑜2016-9-12345678910编制:周瑜审核:_________________批准:_________________受控章页码:第2页共5页文件编号:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评介控制程序版本/版次:A/0生效日期:2016年9月1日深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHENMOVEONDISPLAYTECHNOLOGYCO.,LTD1.0目的:对产品实现的必须的过程进行监视与测量,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行监视与测量,以验证产品要求得到满足;收集和分析适当的数据,以确定质量体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。2.0适用范围:适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视与测量。对监视与测量活动以及其他相关来源的数据分析与评价。3.0职责:3.1品质部:a)负责对过程和产品的监视与测量;b)负责对监视与测量的结果进行评审和放行;c)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理;d)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2生产部:负责车间生产过程中的自检。3.3各部门:负责各自部门相关的数据收集、选用。4.0定义:无5.0作业细则:5.1过程的监视与测量5.1.1生产部负责识别需要进行监视与测量的实现过程,它包括产品实现过程,也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程,特别是生产和服务运作的全过程。5.1.2过程持续满足预定目的的能力,是指过程实现产品并使其满足要求的本领。5.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,如生产部的生产良品率、采购部采购产品的合格率、业务部的顾客满意度等。为保证目标的顺利完成,需进行相应的监视与测量:a)品质部负责使用控制图,对质量形成的关键过程进行测量,对图形数据分布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正措施的时机;b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时,品质部应及时发出《纠正措施报告》,定出责任页码:第3页共5页文件编号:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评介控制程序版本/版次:A/0生效日期:2016年9月1日深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHENMOVEONDISPLAYTECHNOLOGYCO.,LTD部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;当需要采取改进措施时,品质部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,品质部负责跟踪验证实施效果。5.2产品的监视与测量5.2.1品质部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。5.2.2进料验证5.2.2.1对生产购进物料,仓管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,填写验收单交给检验员。5.2.2.2检验员根据进料检验标准进行全数或抽样验证,并填写《进料检验报告》。a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续;b)验证不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按《不合格输出控制程序》进行处理。5.2.2.3紧急放行当生产急需来不及验证,在可追溯的前提下,由生产部填写《紧急放行申请单》,经总经理批准后放行,紧急放行申请单一联生产留存,一联交品质部,一联交仓库。a)仓管员根据批准的《紧急放行申请单》,按规定数量留取同批样品送检,其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行;车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。b)在放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。5.2.2.4采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。5.2.3半成品的监视与测量5.2.3.1首件检验有首检规定的工序,停机再开机前、设备调整后、换产品品种或作业人员,或调整工艺后生产的前3件产品,经操作者自检合格后,由IPQC检验员根据相应的检验规程进行检验,填写《首件确认报告》并填写产品性能测试数据;如不合格应要求返工或重新生产,直至首检合格,IPQC检验员签字确认才能批量生产。5.2.3.2过程检验对设置检验点的工序,检验员依据检验规程进行检验,并填写相关的检验报告。页码:第4页共5页文件编号:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评介控制程序版本/版次:A/0生效日期:2016年9月1日深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHENMOVEONDISPLAYTECHNOLOGYCO.,LTD5.2.3.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》5.2.3.4巡回监控生产过程中,IPQC检验员应对操作者的自检和互检进行监督,认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确;根据需要进行抽检,填写《IPQC巡回检查表》,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品应执行《不合格输出控制程序》。5.2.3.5半成品检验中,发现不合格品率接近公司规定值时,检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制;当不合格品率超过公司规定值时,应发出《纠正措施报告》,执行《纠正措施控制程序》。5.2.3.6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前,不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外入行,应参照执行5.2.2.3的有关规定。5.2.4成品的监视与测量5.2.4.1需确认所有规定的进料验证、半成品监视与测量均完成,并合格后才能进行成品的监视与测量活动。5.2.4.2检验员依据成品检验规范进行检验和试验,填写《成品检验报告》,合格品贴上“合格标签”,不合格品按《不合格输出控制程序》执行。5.2.4.3除非顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例,应考虑:a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求;b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。5.2.5监视与测量记录5.2.5.1在监视与测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视与测量,记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格输出控制程序》。5.2.5.2监视与测量记录由品质部负责保存。5.3质量信息的来源a)产品和服务的符合性;b)顾客满意程度;c)质量管理体系的绩效和有效性;页码:第5页共5页文件编号:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评介控制程序版本/版次:A/0生效日期:2016年9月1日深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHENMOVEONDISPLAYTECHNOLOGYCO.,LTDd)策划是否得到实施;e)针对风险和机遇所采取措施的有效性;f)外部供方的绩效;g)质量管理体系改进的需求;b)验证活动的结果;5.4统计数据内容有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析:a)顾客满意度调查1次/1年业务部b)供方提供产品情况1次/1年资材部采购c)生产情况1次/1月生产部d)产品和服务的符合性状况1次/1月品质部e)验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性1次/1年/体系更新时管理代表f)质量管理体系的绩效和有效性;策划是否得到有效实施1次/1年/体系更新时管理代表5.5所有统计指标应形成报表,并进行必要的分析提出改进的建议。5.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》,对统计记录进行有效的管理与控制。6.0相关文件不合格输出控制程序MO-QP-QD-03纠正措施控制程序MO-QP-QD-05改进控制程序MO-QP-QD-067.0相关记录进料检验报告MO-QR-QD-06-A/0紧急放行申请单MO-QR-QD-07-A/0首件确认报告MO-QR-QD-08-A/0IPQC巡回检查表MO-QR-QD-09-A/0成品检验报告MO-QR-QD-10-A/0质量目标达成统计表MO-QR-QD-11-A/0
本文标题:MO-QP-QD-04监视、测量、分析和评价控制程序
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